有哪些內(nèi)部-1職責和權(quán)限?1.內(nèi)部-1職責內(nèi)部審計-0。審計委員會是上市專門隸屬于公司董事會委員會一、審計委員會公司內(nèi)外/上市公司是否要求設(shè)立審。1、企業(yè)內(nèi)審的第二章內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置第六條企業(yè)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定,建立相對獨立的內(nèi)部審計組織機構(gòu),配備相應(yīng)的專職人員,建立健全內(nèi)部審計工作規(guī)章制度,有效開展內(nèi)部審計工作,加強企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督和風險控制。第七條國有控股公司、國有獨資公司應(yīng)當根據(jù)完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機制的要求,在董事會下設(shè)獨立的審計-3/。企業(yè)成員審計委員會由熟悉企業(yè)財務(wù)、會計等專業(yè)知識和審計并...
更新時間:2024-03-24標簽: 職責審計委員會非上市履行上市公司審計委員會應(yīng)履行的職責 全文閱讀