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增值稅網(wǎng)上如何申報(bào),如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惥W(wǎng)上申報(bào)

來源:整理 時(shí)間:2022-12-30 09:58:08 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惥W(wǎng)上申報(bào)

直接到國(guó)稅局辦稅服務(wù)廳去申請(qǐng)就可以了,獲得批準(zhǔn)后,你就可以進(jìn)行當(dāng)?shù)貒?guó)稅局外網(wǎng)進(jìn)行申報(bào)了。

如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惥W(wǎng)上申報(bào)

2,怎樣網(wǎng)上申報(bào)增值稅

進(jìn)項(xiàng)明細(xì)附表不用報(bào),只需報(bào)主表、附表一和附表二以及固定資產(chǎn)抵扣情況表就行了。
在網(wǎng)上申報(bào)增值稅要到國(guó)稅辦理網(wǎng)上申報(bào)增值稅申請(qǐng),經(jīng)稅局批準(zhǔn)后,用用戶和密碼進(jìn)入,點(diǎn)擊增值稅申請(qǐng)就可進(jìn)入進(jìn)行申報(bào)。

怎樣網(wǎng)上申報(bào)增值稅

3,怎樣在網(wǎng)上申報(bào)增值稅

首先很高興為你回答這個(gè)問題:1.要看你屬于哪個(gè)地區(qū)而后進(jìn)入你這個(gè)地區(qū)的國(guó)稅網(wǎng)站2.假如你單位是第一次申報(bào)那么還必須要你所屬國(guó)稅部門給你的申報(bào)密碼才可以進(jìn)入3.進(jìn)入后必須將資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、以及增值稅附例資料全部填全而后必須上傳成功、再填增值稅申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)大致申報(bào)程序就是這樣不是當(dāng)否共同學(xué)習(xí)溝通
小規(guī)模納稅人當(dāng)期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),需填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》單元格為灰色,解決方法:納稅人未正確操作。填寫該表的正確操作是,點(diǎn)擊該表【新增】按鈕,系統(tǒng)會(huì)彈出填寫對(duì)話框,納稅人選擇對(duì)應(yīng)的減免稅性質(zhì),填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)。
去稅務(wù)局,就說是辦理網(wǎng)上報(bào)稅,他就會(huì)給你一份協(xié)議,然后再去銀行開一個(gè)基本帳戶,與銀行簽訂一個(gè)協(xié)議,再交到稅務(wù)局,他會(huì)給你拷貝一個(gè)東西(別忘了帶u盤去),回到公司從天津市國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站上下載網(wǎng)上申報(bào)的軟件,安裝在能上網(wǎng)的電腦上,打開網(wǎng)上申報(bào)軟件會(huì)提示你系統(tǒng)初始化,再把從稅務(wù)局考來的東西打開,會(huì)有連個(gè)號(hào)碼,兩個(gè)文件,填到提示你初始化的那個(gè)界面上就可以了,!
有兩種方法,一種是直接在因特網(wǎng)上面,輸入網(wǎng)址,按照既定流程進(jìn)去填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù);第二種是,找航稅的,給你電腦安網(wǎng)上申報(bào)的軟件,你在軟件里面填數(shù)據(jù),然后提交就OK了

怎樣在網(wǎng)上申報(bào)增值稅

4,網(wǎng)上報(bào)稅怎么報(bào)

要網(wǎng)上報(bào)稅,需要到國(guó)稅簽一個(gè)扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國(guó)稅一份. 申報(bào)的話: 1.www.dl-n-tax.gov.cn2.網(wǎng)頁中間部分是大連市國(guó)家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報(bào)",點(diǎn)擊進(jìn)入 3.填上稅號(hào),密碼,校驗(yàn)友,然后登錄(初始密碼好像是6個(gè)8) 4.點(diǎn)擊"網(wǎng)上申報(bào)" 5.可能這時(shí)候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財(cái)務(wù)報(bào)表,扣款,申報(bào)查詢.就是在這個(gè)頁面中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào). 進(jìn)國(guó)稅局主頁,輸入你的稅號(hào)和密碼,點(diǎn)擊登陸,進(jìn)入后點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào),點(diǎn)擊增值稅一般納稅人,接著填報(bào)表就OK了,順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報(bào)表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、檢查無誤后點(diǎn)擊全申報(bào)!每季度不要忘記填所得稅的報(bào)表!
現(xiàn)實(shí)中報(bào)稅:將填好的手工報(bào)表一式兩份(資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,增值稅納稅申報(bào)表(總表,附表一,附表二),營(yíng)業(yè)稅,城建稅,個(gè)調(diào)稅等)在稅務(wù)局指定日期期限內(nèi)交到稅務(wù)局指定地點(diǎn),稅務(wù)局的人會(huì)給你做好,然后給你一份敲章已申報(bào)的就可以了。相關(guān)稅金,稅務(wù)局會(huì)從你的納稅戶劃走。 網(wǎng)上申報(bào):前提是得到稅務(wù)局許可,去稅務(wù)局辦理相關(guān)手續(xù),安裝相關(guān)系統(tǒng),將現(xiàn)實(shí)中需要申報(bào)的報(bào)表在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中輸入,然后發(fā)送就可以了,一旦網(wǎng)上申報(bào)成功,系統(tǒng)會(huì)有申報(bào)成功回執(zhí)的。如果網(wǎng)上申報(bào)和銀行有聯(lián)系。還會(huì)有銀行的扣款回執(zhí)以及扣款憑證可以下載的。

5,如何網(wǎng)上申報(bào)增值稅

(一)基本要求和步驟1、實(shí)行網(wǎng)上辦稅的納稅人應(yīng)先登錄國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè):連通互聯(lián)網(wǎng),打開網(wǎng)頁瀏覽器,輸入國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)址打開網(wǎng)站,從網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊【網(wǎng)上辦稅】菜單,進(jìn)入網(wǎng)上辦稅大廳,點(diǎn)擊【注冊(cè)】按鈕,打開注冊(cè)頁面填寫相關(guān)資料進(jìn)行注冊(cè)。注冊(cè)成功后攜帶相關(guān)資料到主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)開通。2、從網(wǎng)站首頁點(diǎn)擊【網(wǎng)上辦稅】菜單,進(jìn)入網(wǎng)上辦稅大廳,輸入用戶名(即稅務(wù)登記號(hào))和密碼,點(diǎn)擊【登錄】按鈕,即可進(jìn)入網(wǎng)上辦稅大廳進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。(二)一般納稅人增值稅網(wǎng)上申報(bào)納稅簡(jiǎn)易流程1、點(diǎn)擊【申報(bào)征收】菜單,進(jìn)入申報(bào)界面,左邊會(huì)顯示該企業(yè)可以進(jìn)行申報(bào)的稅種。選擇一般納稅人增值稅申報(bào),點(diǎn)擊【進(jìn)入申報(bào)】按鈕。2、系統(tǒng)彈出對(duì)話框:上傳申報(bào)描述文件。該文件與申報(bào)文件存放在同一位置,文件名為“RepFileInfo.Xml”,點(diǎn)擊【瀏覽】,選擇該文件,然后點(diǎn)擊【確定】按鈕,上傳該文件。3、上傳申報(bào)描述文件成功后系統(tǒng)后自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到“上傳申報(bào)文件”界面。根據(jù)系統(tǒng)給出的需上傳的文件種類,逐個(gè)點(diǎn)擊【瀏覽】選擇需上傳的文件,點(diǎn)擊【確定】按鈕,系統(tǒng)會(huì)彈出您此次申報(bào)所有報(bào)表名稱以供確認(rèn),確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【確定】按鈕,系統(tǒng)會(huì)彈出“文件上傳結(jié)果”頁面,如果上傳成功,會(huì)提示您“文件上傳成功,后臺(tái)正在處理申報(bào),您可以通過申報(bào)結(jié)果查詢功能稍侯再查詢結(jié)果”。4、用戶可使用【一般納稅人申報(bào)結(jié)果查詢】獲得處理后的申報(bào)結(jié)果,如果申報(bào)結(jié)果中提示申報(bào)成功,即可進(jìn)行“繳稅”操作。5、進(jìn)入繳稅功能??梢詮摹吧陥?bào)征收”的首頁進(jìn)入,或者在申報(bào)成功后進(jìn)入。6、“網(wǎng)上繳稅”頁面中顯示企業(yè)欠稅信息列表,在“待處理稅款”一列可以查看到某個(gè)稅種的欠稅數(shù)額明細(xì)。7、點(diǎn)擊“清繳稅款”按鈕,系統(tǒng)彈出提示詢問是否確定繼續(xù)。點(diǎn)擊“確定”按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)從您的銀行進(jìn)行扣款。8、如果系統(tǒng)提示扣款成功,表示本次已全額扣稅,用戶即完成了本次網(wǎng)上申報(bào)繳稅的全部操作。此時(shí)可點(diǎn)擊“注銷登錄”按鈕,退出網(wǎng)上辦稅大廳。二、網(wǎng)上申報(bào)納稅注意事項(xiàng)(一)納稅人以前月份沒有申報(bào),或當(dāng)期逾期申報(bào)的,不允許進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),納稅人應(yīng)到主管稅務(wù)分局辦稅服務(wù)廳接受處理。(二)納稅人辦理網(wǎng)上申報(bào)納稅前,應(yīng)確保繳稅帳戶有足夠余額。因帳戶余額不足而導(dǎo)致扣款不成功,納稅人應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足銀行帳戶,從【申報(bào)征收】首頁直接進(jìn)入【網(wǎng)上繳稅】頁面進(jìn)行稅款繳納。如果因其它原因而導(dǎo)致扣款不成功,納稅人應(yīng)記錄出錯(cuò)原因,及時(shí)通知主管國(guó)稅機(jī)關(guān)。(三)納稅人應(yīng)在納稅申報(bào)當(dāng)期結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上繳稅。逾期繳納稅款的,系統(tǒng)自動(dòng)按征管法規(guī)定按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。三、納稅申報(bào)資料報(bào)送要求(一)進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的一般納稅人,必須在每月的征收期內(nèi)抄稅時(shí)報(bào)送。(二)紙質(zhì)報(bào)送資料(由網(wǎng)上申報(bào)軟件自動(dòng)生成并打印):1、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)、(表二)》(各一式兩份)2、《資產(chǎn)負(fù)債表》和《損益表》(一份)3、裝訂成冊(cè)的扣稅憑證(原件或復(fù)印件)

6,網(wǎng)上怎么報(bào)稅

首先,企業(yè)要到稅務(wù)局去申請(qǐng)開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù),通過后會(huì)拿到賬號(hào)和密碼,賬號(hào)密碼是申請(qǐng)過程中自己設(shè)定的。其次,申報(bào)時(shí),要登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的網(wǎng)站,找到申報(bào)大廳,用賬號(hào)和密碼登錄最后,登錄后,頁面一般都會(huì)顯示企業(yè)當(dāng)前尚未申報(bào)的項(xiàng)目,進(jìn)去自行申報(bào)就可以了。其實(shí),各個(gè)市級(jí)稅務(wù)局網(wǎng)站都會(huì)有網(wǎng)上申報(bào)說明的,自己下載看看就知道了。
要網(wǎng)上報(bào)稅,需要到國(guó)稅簽一個(gè)扣款合同,就是銀行直接繳納稅款,兩份,銀行一份,國(guó)稅一份. 申報(bào)的話: 1. 2.網(wǎng)頁中間部分是大連市國(guó)家稅務(wù)局辦稅大廳,找到"網(wǎng)上申報(bào)",點(diǎn)擊進(jìn)入 3.填上稅號(hào),密碼,校驗(yàn)友,然后登錄(初始密碼好像是6個(gè)8) 4.點(diǎn)擊"網(wǎng)上申報(bào)" 5.可能這時(shí)候我們的頁面有所不同,我的是增值稅,外資季度所得稅2004,外資年度所得稅2004,財(cái)務(wù)報(bào)表,扣款,申報(bào)查詢.就是在這個(gè)頁面中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)申報(bào). 進(jìn)國(guó)稅局主頁,輸入你的稅號(hào)和密碼,點(diǎn)擊登陸,進(jìn)入后點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào),點(diǎn)擊增值稅一般納稅人,接著填報(bào)表就OK了,順序附表4、附表3、附表2、附表1、增值稅納稅申報(bào)表、損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、檢查無誤后點(diǎn)擊全申報(bào)!每季度不要忘記填所得稅的報(bào)表!
1,從網(wǎng)上報(bào)稅,每個(gè)月還要去稅務(wù)局跑一趟,網(wǎng)上報(bào)了以后還要拿著報(bào)表去稅務(wù)局。 要打印出一份紙質(zhì)報(bào)表,交送稅務(wù)局,他們要比對(duì),另外還要帶上ic卡,稅務(wù)局要插到他們的電腦上。最后完事了,你回去一定要把ic卡在你電腦上讀一下。 在網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)成功了,還需要帶紙質(zhì)的報(bào)表去稅務(wù)局。因?yàn)榫W(wǎng)上報(bào)稅成功了是證明你的納稅申報(bào)以通過網(wǎng)上申報(bào)中心的確認(rèn)了,紙質(zhì)申報(bào)一個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)還要進(jìn)行再審核,二則人家還要進(jìn)行檔案管理,所以兩者都得使用了。 網(wǎng)上報(bào)稅,除了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要到稅務(wù)局認(rèn)證,其它還需要去稅務(wù)局認(rèn)證有運(yùn)輸發(fā)票等等。月初做好報(bào)表,先進(jìn)行抄稅,再到網(wǎng)上申報(bào)繳稅,再帶好ic卡和網(wǎng)上申報(bào)成功的報(bào)表到稅務(wù)局去報(bào)稅。這樣就完成了。 2,網(wǎng)上報(bào)稅到稅務(wù)局的流程: 網(wǎng)上申報(bào)之后,按著申報(bào)的那幾項(xiàng)打出增值稅申報(bào)表等一系列會(huì)計(jì)報(bào)表從防偽稅控開票系統(tǒng)打出發(fā)票匯總表,明細(xì)表.拿著ic卡,稽核本和發(fā)票匯總表,明細(xì)表到稅務(wù)大廳抄稅.然后把所有打出來的資料裝訂好交給專管員,簽字蓋章。 國(guó)稅:每月必須要報(bào)的表就是主表,表一(銷項(xiàng)情況),表二(進(jìn)項(xiàng)情況),資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,附報(bào)資料表,這些表格都是每月必報(bào)的。 地稅:個(gè)人所得稅表,營(yíng)業(yè)稅表,印花稅表(目前 們公司只涉及這三個(gè)稅種),每一個(gè)季度還要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)表。 國(guó)稅 ic稅控卡(要抄好稅再去哦!不然還要跑一次呢?。?u盤(做增值稅申報(bào)軟件時(shí)不是要有一個(gè)數(shù)據(jù)上傳--介質(zhì)申報(bào)么?用來存那個(gè)的) 打印好的報(bào)表(做增值稅申報(bào)時(shí)最后一項(xiàng)-查詢打印,增值稅總表3張、附表一、附表二、附表三、附表四各一張;當(dāng)然自己要各打一份備查) 下面是有的地方要有的地方不用的 購(gòu)票本 本月所有銷售發(fā)票(作廢的也要) 上月最后一張銷售發(fā)票和下一張空票(比如你這個(gè)月開到00162309,那下一張空票就是00162310) 地稅 填申報(bào)表 印花稅,城建稅。教育附加和土地使用稅== 蓋公章,拿到地稅去, 教育附加如果多的話要交現(xiàn)金 3,一個(gè)月沒有銷售收入,你不填銷項(xiàng)稅就是了,進(jìn)項(xiàng)稅按實(shí)填,只是有留抵稅,其他照填就是。 沒有銷售,當(dāng)然可以零申報(bào)。并且,進(jìn)項(xiàng)稅額可以下個(gè)月繼續(xù)抵扣。走正常申報(bào)程序即可。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第四條 除本條例第十一條規(guī)定外,納稅人銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)),應(yīng)納稅額為當(dāng)期銷項(xiàng)稅額抵扣當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額后的余額。應(yīng)納稅額計(jì)算公式:    應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額    當(dāng)期銷項(xiàng)稅額小于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額不足抵扣時(shí),其不足部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣   

7,我各位一個(gè)關(guān)于網(wǎng)上申報(bào)增值稅所得稅的申報(bào)流程問題

答:需要進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)納稅。進(jìn)去電子稅務(wù)局后,左邊有納稅申報(bào)。選擇小規(guī)模納稅人申報(bào)。然后可以選擇一鍵零申報(bào)圖標(biāo),成功后就選擇填報(bào)附加稅。所得稅可以零申報(bào),個(gè)人薪資所得稅每個(gè)月要申報(bào),先報(bào)零吧
月末結(jié)帳后,開始網(wǎng)上電子申報(bào),然后去稅務(wù)局交手工財(cái)務(wù)報(bào)表即可。不清楚的話可以咨詢專管員?! ∫?增值稅專用發(fā)票的領(lǐng)購(gòu),-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務(wù)-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項(xiàng))或開具普通發(fā)票.  【windows防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】的操作  每月初2號(hào)前進(jìn)行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關(guān)發(fā)票清單報(bào)表----進(jìn)行報(bào)稅)  1)平時(shí)開具增值稅銷項(xiàng)發(fā)票包括有以下幾類  ü正數(shù)發(fā)票  ü負(fù)數(shù)發(fā)票  ü帶有發(fā)票清單的發(fā)票  ü帶有銷售折扣的發(fā)票.  2)領(lǐng)購(gòu)發(fā)票讀入開票系統(tǒng)  3)當(dāng)月發(fā)票的作廢.  4)數(shù)據(jù)的備份等  二.本月如購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅發(fā)票.(進(jìn)項(xiàng)),將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】---【發(fā)票管理】中每月20號(hào)至月末前一天進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的網(wǎng)上認(rèn)證工作.  具體流程:  增值稅發(fā)票(進(jìn)項(xiàng))在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中的錄入----導(dǎo)出-----網(wǎng)上認(rèn)證-----下載認(rèn)證結(jié)果----導(dǎo)入納稅申報(bào)系統(tǒng)-----有錯(cuò)的查詢修改----再導(dǎo)出----網(wǎng)上認(rèn)證----認(rèn)證通知書下載----認(rèn)證結(jié)果查詢---直至認(rèn)證全部okp8+h  三.增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時(shí)間為二個(gè)月),到期沒有用完,要去稅局核銷.  核銷要帶以下資料去:  一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:  1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票_  2、《普通發(fā)票核銷明細(xì)表》  3、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿  二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料:  1、已領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票  2、發(fā)票統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)簿  3、稅控ic卡  四.月初,一般2號(hào)之前進(jìn)行抄稅----報(bào)稅---提供相關(guān)資料給稅局2}h  提供的資料如下:"  1、抄有申報(bào)所屬月份銷項(xiàng)發(fā)票信息的ic卡;  2、使用小容量ic卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量ic卡的企業(yè)不須報(bào)送);  3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表】(具體來說,windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細(xì)表,dos版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細(xì)表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實(shí)際開票情況、參照格式如實(shí)填報(bào)),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當(dāng)月的一號(hào)至月終;  4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表》(以下簡(jiǎn)稱《領(lǐng)用存月報(bào)表》);c  5、發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿;  6、抄報(bào)稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票a)、抄報(bào)稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復(fù)印件(以下稱發(fā)票b),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復(fù)印件;  7、對(duì)于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;  8、由于故障維修導(dǎo)致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務(wù)單位出具的《防偽稅控專用設(shè)備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;  9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應(yīng)帶空白發(fā)票的原件;ftp  10、若企業(yè)有主、分開票機(jī)的,每臺(tái)開票機(jī)都需要提供上述資料(每臺(tái)開票機(jī)的資料只是反映本機(jī)的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機(jī)號(hào))<  注:相關(guān)表格請(qǐng)到就近稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳索取。所有復(fù)印件需加蓋公章,并寫明“此復(fù)印件與原件相符”字樣。復(fù)印件資料統(tǒng)一使用a4紙規(guī)格。-  五.抄完稅后就要準(zhǔn)備進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)j  將【防偽稅控一機(jī)多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項(xiàng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)出---導(dǎo)入【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中  具體流程如下:  登陸一機(jī)多票開票子系統(tǒng),點(diǎn)擊“發(fā)票查詢”按鈕,如下圖:#c:bx9  2、選擇當(dāng)前需要導(dǎo)入發(fā)票的對(duì)應(yīng)月份,假如當(dāng)前需要導(dǎo)入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕,  3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當(dāng)前月份對(duì)應(yīng)發(fā)票的記錄查詢窗口:  請(qǐng)用戶注意,上圖“發(fā)票查詢窗口”中對(duì)應(yīng)發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時(shí)的缺省排列,企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng)默認(rèn)是以以上的字段排列規(guī)則進(jìn)行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。  4.登陸企業(yè)電子申報(bào)管理系統(tǒng),通過“銷項(xiàng)發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機(jī)多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)?! ?、點(diǎn)擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動(dòng)切換到發(fā)票查詢界面1:  用戶這時(shí)可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進(jìn)行連續(xù)的跳閃和刷新,請(qǐng)用戶務(wù)必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請(qǐng)不要操作鍵盤和鼠標(biāo),否則可能會(huì)影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動(dòng)切換操作窗口?! ?、這時(shí)點(diǎn)擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)當(dāng)前讀取的發(fā)票記錄進(jìn)行校驗(yàn)和保存處理。請(qǐng)用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請(qǐng)用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進(jìn)行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作?! ?、主要注意事項(xiàng)::  1)執(zhí)行發(fā)票讀入時(shí)”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會(huì)提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”  2)為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請(qǐng)用戶不要操作鍵盤和鼠標(biāo)?! ?)如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“應(yīng)該設(shè)置購(gòu)方名稱欄目顯示”的錯(cuò)誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對(duì)應(yīng)的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個(gè)字段的內(nèi)容(與排列順沒有關(guān)系)。注意,用戶設(shè)置好對(duì)應(yīng)的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置?! ?)9個(gè)必讀的字段內(nèi)容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志  5)必讀字段的設(shè)置操作:  首先在發(fā)票查詢窗口點(diǎn)擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),圖示如下:  點(diǎn)擊后出現(xiàn)如下的對(duì)話框,用戶這時(shí)可以通過“項(xiàng)目選擇”框的內(nèi)容對(duì)必讀字段進(jìn)行選擇?! ⊥ㄟ^“項(xiàng)目選擇”框中的“”和“”對(duì)字段進(jìn)行汰選。確保“結(jié)果項(xiàng)目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項(xiàng)必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號(hào)碼、購(gòu)方稅號(hào)、開票日期、合計(jì)金額、稅率、合計(jì)稅額、作廢標(biāo)志。圖示如下:  設(shè)置好字段的顯示內(nèi)容后請(qǐng)點(diǎn)擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當(dāng)前設(shè)置。如下圖v;  六.將開票系統(tǒng)中的銷項(xiàng)導(dǎo)入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報(bào)系統(tǒng)】中做納稅申報(bào)表及相關(guān)的幾個(gè)附表和資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表----生成申報(bào)文件存入u盤---在國(guó)稅局網(wǎng)站上傳申報(bào)文件,進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào)-----跟蹤納稅申報(bào)結(jié)果------網(wǎng)上申報(bào)成功后于月初10號(hào)前打印申報(bào)報(bào)表----到國(guó)稅局提交紙質(zhì)申報(bào)資料.
文章TAG:增值稅網(wǎng)上如何申報(bào)增值增值稅網(wǎng)上

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