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企業(yè)所得稅如何繳納,企業(yè)所得稅如何繳納

來源:整理 時間:2022-12-20 15:09:43 編輯:金融知識 手機版

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1,企業(yè)所得稅如何繳納

2003后注冊的企業(yè)即企業(yè)所得稅在國稅交的企業(yè)每季度交一次。核定征收的企業(yè)根據(jù)稅務(wù)局核定的稅率按季度按營業(yè)收入金額乘以稅率繳納

企業(yè)所得稅如何繳納

2,企業(yè)所得稅如何繳

企業(yè)所得稅是按應(yīng)納稅所得額(納稅調(diào)整后的利潤)計算,每季繳納一次(季后15日內(nèi))。 1、利潤=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)業(yè)務(wù)稅金及附加+其他業(yè)務(wù)收入-其他業(yè)務(wù)支出-營業(yè)費用-管理費用-財務(wù)費用+投資收益+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。 2、應(yīng)納稅所得額=利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額 3、應(yīng)納稅款=應(yīng)納稅所得額*適用稅率 4、適用稅率問題:應(yīng)納稅所得額(納稅調(diào)整后的利潤)在3萬元(含)以內(nèi)的適用18%,在3萬元至10萬元(含)的適用27%,在10萬元以上的適用33%(注2008年起稅率為25%)。

企業(yè)所得稅如何繳

3,企業(yè)所得稅怎么交

企業(yè)所得稅分月或者分季預繳。企業(yè)應(yīng)當自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),無論盈利或虧損,都應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)報送預繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預繳稅款。企業(yè)應(yīng)當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。企業(yè)在報送企業(yè)所得稅納稅申報表時,應(yīng)當按照規(guī)定附送財務(wù)會計報告和其他有關(guān)資料。納稅人在規(guī)定的申報期申報確有困難的,可報經(jīng)主管稅務(wù)機關(guān)批準,延期申報。
1.企業(yè)所得稅率25%,小型微利企業(yè)20%、高新企業(yè)15%;2.企業(yè)所得稅實行季度申報,分別在1、4、7、10月份申報當季的;3.月份不申報,但可以計提,不涉及納稅調(diào)整;4.季度預繳,全年清算匯繳,多退少補。

企業(yè)所得稅怎么交

4,企業(yè)所得稅的繳納方式有哪些

一、查帳征收方式征收企業(yè)所得稅。 適用于健全帳簿,規(guī)范財務(wù)核算,正確計算盈虧,依法辦理納稅申報,達到查帳征收方式的企業(yè)標準的。其計算公式是: 應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額-以前年度虧損-免稅所得 二、核定征收方式征收企業(yè)所得稅。 1、定額征收,是指稅務(wù)機關(guān)按照一定的標準、程序和辦法,直接核定納稅人年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額,由納稅人按規(guī)定進行申報繳納的辦法。 2、核定應(yīng)稅所得率征收,是指稅務(wù)機關(guān)按照一定的標準、程序和方法,預先核定納稅人的應(yīng)稅所得率,由納稅人根據(jù)納稅年度內(nèi)的收入總額或成本費用等項目的實際發(fā)生額,按預先核定的應(yīng)稅所得率計算繳納企業(yè)所得稅的辦法。 實行核定應(yīng)稅所得率征收辦法的,應(yīng)納所得稅額的計算公式如下: 應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額*適用稅率 應(yīng)納稅所得額=收入總額*應(yīng)稅所得率 或=成本費用支出額/(1-應(yīng)稅所得率)*應(yīng)稅所得率

5,企業(yè)的所得稅應(yīng)該怎么交

冇稅大師為您解答:1、企業(yè)所得稅分月或者分季預繳2、企業(yè)應(yīng)當自月份或者季度終了之日起15日內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送預繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預繳稅款3、企業(yè)應(yīng)當自年度終了之日起5個月內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款4、企業(yè)在報送企業(yè)所得稅納稅申報表時,應(yīng)當按照規(guī)定附送財務(wù)會計報告和其他有關(guān)資料5、企業(yè)在年度中間終止經(jīng)營活動的,應(yīng)當自實際經(jīng)營終止之日起60日內(nèi),向稅務(wù)機關(guān)辦理當期企業(yè)所得稅匯算清繳。企業(yè)應(yīng)當在辦理注銷登記前,就其清算所得向稅務(wù)機關(guān)申報并依法繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)所得稅:是針對企業(yè)利潤征收的一種稅,基本稅率是33%,另有兩檔優(yōu)惠稅率18%、27%。應(yīng)納稅所得額(即稅務(wù)機關(guān)認可的利潤)在十萬以上33%的稅率,三萬以下18%稅率,三至十萬27%。企業(yè)所得稅有兩種征收方式:核定征收與查帳征收,查帳征收是根據(jù)企業(yè)的申報的收入減去相關(guān)的成本、費用算出利潤后再根據(jù)利潤多少乘以相應(yīng)的稅率,算出應(yīng)納稅金。核定征收就是不考慮你的成本費用,稅務(wù)機關(guān)直接用收入乘以一個固定比率(根據(jù)行業(yè)不同),得出的數(shù)就作為你的利潤,然后再根據(jù)多少,乘以相應(yīng)稅率。核定征收一般適合核算不健全的小型企業(yè)。2002年1月1日以后成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國稅繳納。(個人獨資企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅,而是在地稅繳納個人所得稅)。

6,所得稅怎么繳納

企業(yè)所得稅的納稅年度,自公歷一月一日起至十二月三十一日止.納稅人應(yīng)當在月份或季度終了后15天內(nèi)(具體按月或按季由當?shù)囟悇?wù)機關(guān)制定)向其所在地主管稅務(wù)機關(guān)報送會計報表和預繳所得稅申報表,并在規(guī)定的納...
所得稅,是指對所有以所得額為課稅對象的總稱,又稱所得課稅、收益稅,指國家對法人、自然人和其他經(jīng)濟組織在一定時期內(nèi)的各種所得征收的一類稅收。
1,按照您所說的情況,需要繳納營業(yè)稅。計稅依據(jù)為應(yīng)稅勞務(wù)收入的營業(yè)額,即1000元。 2,并且還需繳納增值稅,因為您這種行為,已經(jīng)在我國境內(nèi)銷售了貨物。盡管是平價買賣,也仍需繳納增值稅。 稅率為17%。
根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》 第一百二十八條 企業(yè)所得稅分月或者分季預繳,由稅務(wù)機關(guān)具體核定。企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預繳企業(yè)所得稅時,應(yīng)當按照月度或者季度的實際利潤額預繳;按照月度或者季度的實際利潤額預繳有困難的,可以按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的月度或者季度平均額預繳,或者按照經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認可的其他方法預繳。預繳方法一經(jīng)確定,該納稅年度內(nèi)不得隨意變更。本期金額是當月(季度)的數(shù)值,本年累計金額是從本年期初至當期的累計數(shù)值,不存在重復申報繳納的情況。@謝謝@
某一年度的所得稅計算,根據(jù)企業(yè)賬面實現(xiàn)的利潤總額,加:增利納稅調(diào)整因素,減:減利納稅調(diào)整因素,之后的利潤總額*所得稅稅率=應(yīng)交納所得稅額

7,企業(yè)所得稅如何繳款

企業(yè)所得稅的繳款流程如下:1、填寫納稅申報表。納稅人應(yīng)當按照企業(yè)所得稅法及其實施條例和企業(yè)所得稅的有關(guān)規(guī)定,正確計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,如實、正確填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表及其附表,完整、及時報送相關(guān)資料,并對納稅申報的真實性、準確性和完整性負法律責任。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告》(2014年第63號)規(guī)定,國家稅務(wù)總局修訂后的《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(a類,2014年版)》自2015年1月1日施行。2、主動糾正申報錯誤。納稅人辦理了年度納稅申報后,如果發(fā)現(xiàn)申報出現(xiàn)了錯誤,根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》等法律的相關(guān)規(guī)定:納稅人辦理年度所得稅申報后,在匯繳期內(nèi)稅務(wù)機關(guān)檢查之前自行檢查發(fā)現(xiàn)申報不實的,可以重新填報《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》向稅務(wù)機關(guān)主動申報糾正錯誤,稅務(wù)機關(guān)據(jù)此調(diào)整其全年應(yīng)納所得稅額及應(yīng)補、應(yīng)退稅額。3、結(jié)清稅款。納稅人在納稅年度內(nèi)預繳企業(yè)所得稅稅款少于應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款的,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅稅款;預繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。
納稅人應(yīng)當在月份或者季度終了后十五日內(nèi),向其所在地主管稅務(wù)機關(guān)報送會計報表、預繳所得稅申報表和納稅人發(fā)生的應(yīng)由稅務(wù)機關(guān)審批或備案的有關(guān)稅務(wù)事項;年度終了后四十五日內(nèi),向其所在地主管稅務(wù)機關(guān)報送會計決算報表和所得稅申報表,在年度終了后四個月內(nèi)結(jié)清應(yīng)補繳的稅款。預繳稅款超過應(yīng)繳稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)予以及時辦理退稅,或者抵繳下一年度應(yīng)繳納的稅款。 若納稅人因不可抗力而不能按期辦理納稅申報的,可以延期辦理;但是,應(yīng)當在不可抗力情形消除后立即向主管稅務(wù)機關(guān)報告。主管稅務(wù)機關(guān)經(jīng)查明事實后,予以核準。 企業(yè)所得稅的匯算清繳是可以持續(xù)到4月底的,所以你可以試試跟管理員疏通一下,找個理由申請延期看行不行。
文章TAG:企業(yè)所得稅如何繳納企業(yè)所得所得稅

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