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江蘇國稅電子稅務(wù)局登錄用戶名是什么,江蘇國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名是什么

來源:整理 時間:2022-12-16 16:28:39 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,江蘇國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名是什么

你的稅號就是用戶名

江蘇國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名是什么

2,登錄國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名和密碼是什么

用戶名是你公司的稅務(wù)登記證號碼,密碼初始是8個8.

登錄國稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳的用戶名和密碼是什么

3,網(wǎng)上如何報(bào)稅登陸的密碼和用戶名是什么

朋友,你得看你所在的區(qū)域咯,網(wǎng)上報(bào)稅很慢。且不能進(jìn)行零申報(bào),你還是在大廳辦理,來得快一些。

網(wǎng)上如何報(bào)稅登陸的密碼和用戶名是什么

4,在網(wǎng)上報(bào)稅登陸時用戶名是什么

稅號 稅務(wù)登記證上那個 要先去稅務(wù)開通 http://www.goldenfinance.com.cn/

5,我在南京國稅局網(wǎng)上報(bào)稅請問登錄時的用戶名是什么初始密碼是什

所登錄的用戶名就是你的納稅人識別號, 即稅號。密碼是自己設(shè)定的,如果忘了可以和你們的稅管員聯(lián)系找回。也可以試試初始密碼 888888
一般來說您所登錄的用戶名就是你的納稅人識別號,也就是您的稅務(wù)登記證上的號碼.再看看別人怎么說的。
一般來說您所登錄的用戶名就是你的納稅人識別號,也就是您的稅務(wù)登記證上的號碼.

6,我是從5月份開始執(zhí)行網(wǎng)上報(bào)地稅的新用戶第一次登陸的用戶名和密

地稅零申報(bào),而且是門前申報(bào),網(wǎng)上申報(bào)納稅的具體資料和流程如下:有人以前也是在家申報(bào)的,后來在辦公室開始也是和你一樣,卸裝了驅(qū)動重新下載又重啟電腦,發(fā)現(xiàn)usb接口也正常的,之前在另外的電腦上申報(bào)過,后來去跟稅務(wù)說了他們說是只認(rèn)一個IP地址,不過他們在稅務(wù)網(wǎng)上弄了一下,說可以在辦公室申報(bào)了。你去稅務(wù)說明一下應(yīng)該就可以了的。你有國稅的年度納稅申報(bào)填報(bào)軟件沒,有的話插入驅(qū)動盤進(jìn)入系統(tǒng)就可以按步驟填報(bào)資料了啊,填完審核數(shù)據(jù)打包到國稅大廳申報(bào)就行了。再咨詢下所在地的國稅局或?qū)9軉T具體怎么回事,應(yīng)該會給你光盤重新安裝好驅(qū)動系統(tǒng)的。你必須要安裝好驅(qū)動程序,任務(wù)欄右下角會出先一個建行標(biāo)志,插入usb,查看里邊有沒有證書,如果沒有,說明電腦還不能識別usbkey,需要安裝,如果有,重新開起IE,就能使用了。在國稅局的網(wǎng)站上,你找到“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”點(diǎn)擊進(jìn)入后,就可以。首次使用時,要把UKEY的驅(qū)動安裝好。然后,退出此系統(tǒng)后,再把進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),但這次要用安全登錄才可以。網(wǎng)上申報(bào)辦理流程以下為準(zhǔn)備工作:1、與專管員聯(lián)系,由專管員為公司注冊。2、從省地稅局網(wǎng)站上下載協(xié)議書。點(diǎn)辦稅區(qū)中的“納稅申報(bào)”――新用戶注冊――已閱讀――點(diǎn)擊“點(diǎn)擊這里下載協(xié)議書” ――打開――打印一式三份,填寫協(xié)議書中的乙方資料及開戶金融機(jī)構(gòu)名稱及帳號,加蓋單位公章交大廳,拿密碼信封,拷貝根證書、單證書和網(wǎng)上申報(bào)操作說明。3、進(jìn)入江蘇省地稅局網(wǎng)站,點(diǎn)辦稅區(qū)中的“納稅申報(bào)”,輸入用戶名和初始密碼,登錄后修改有關(guān)資料。以下為日常操作:4、保證納稅帳戶中有足夠的資金可以劃轉(zhuǎn),進(jìn)入市地稅局網(wǎng)站,點(diǎn)辦稅區(qū)中的“納稅申報(bào)”,輸入用戶名和密碼,進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),并報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。5、申報(bào)后可以到征收大廳自助區(qū)打印完稅憑證。6、經(jīng)常查看自己公司的信箱。7、每半年從網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中查詢打印各期納稅申報(bào)表及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其他附列資料,簽字蓋章后報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)存檔。地稅門前申報(bào)納稅流程:一、辦理?xiàng)l件 納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào)。二、所需資料 1、 注冊類型:集體企業(yè)、有限公司、聯(lián)營企業(yè)、私營獨(dú)資企業(yè)、三資企業(yè)、機(jī)構(gòu)代表處 ①《省地方稅收納稅申報(bào)表(綜合)》; ②《扣繳個人所得稅匯總報(bào)告表》(個人所得稅需用U盤存儲相應(yīng)月份個稅系統(tǒng)的DAT文件) ③財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表:《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》; ④《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的查賬征收企業(yè))或《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(B類)》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的核定征收企業(yè)); ⑤《企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的企業(yè),于次年的4-5月提交); ⑥《地方稅收發(fā)票業(yè)戶使用情況表》(領(lǐng)用發(fā)票業(yè)戶提交); ⑦費(fèi)用表(機(jī)構(gòu)代表處提交)。 2、 注冊類型:三來一補(bǔ)企業(yè) ①《省地方稅收納稅申報(bào)表(綜合)》; ②《扣繳個人所得稅匯總報(bào)告表》(個人所得稅需用U盤存儲相應(yīng)月份個稅系統(tǒng)的DAT文件) ③財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表:《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》; ④《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(B類)》; ⑤《企業(yè)所得稅年度匯算申報(bào)表》(適用于地稅征收企業(yè)所得稅的企業(yè),于次年的4-5月提交); ⑥《三來一補(bǔ)企業(yè)稅務(wù)指標(biāo)月報(bào)表》。 3、 注冊類型:

7,登錄江蘇國稅用戶名和密碼

你要是納稅人肯定會有國稅部門會統(tǒng)一給你號碼
企業(yè)在做每個月的出口退稅申報(bào)之前(企業(yè)每個月都要做申報(bào),即使當(dāng)月沒有出口業(yè)務(wù)),應(yīng)準(zhǔn)備好兩份資料:當(dāng)期出口貨物明細(xì)和當(dāng)期收齊出口單證明細(xì),然后,按以下步驟操作: 一進(jìn)入出口退稅系統(tǒng).初始用戶名:sa(注意大小寫);初始密碼為空. 二當(dāng)期所屬期設(shè)置.填入的所屬期為業(yè)務(wù)的所屬期.如:2006年10月10日對9月份業(yè)務(wù)進(jìn)行處理,應(yīng)填入200609. 三 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入-新增. 1 所屬期自動生成. 2 序號編制規(guī)則是從0001到9999,記銷售日期自動生成. 3 所屬期標(biāo)志自動生成. 4 進(jìn)料手冊登記號填對應(yīng)的進(jìn)料加工手冊號,如果是一般貿(mào)易(不是進(jìn)料加工業(yè)務(wù)),則為空. 5 出口報(bào)關(guān)單號視情況而定 a 如果當(dāng)期出口并且當(dāng)期已經(jīng)收齊了單證(出口報(bào)關(guān)單和核銷單),則填實(shí)際的報(bào)關(guān)單號,取報(bào)關(guān)單右上側(cè)編碼的后9位+00x(通常,一份報(bào)關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號為12位數(shù)字. b 如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,報(bào)關(guān)單號視稅務(wù)局的要求,若沒有要求則為空,若要求填虛擬報(bào)關(guān)單號,則為年4位+月2位+00a+00x,共12位數(shù)字.如2006年9月的第二單第一筆,報(bào)關(guān)單號為200609002001,2006年9月的第二單第二筆,報(bào)關(guān)單號為200609002002. 6 出口日期為報(bào)關(guān)日期. 7 外匯核銷單號.如果外匯核銷單已經(jīng)收齊,填實(shí)際核銷單的號碼,如果沒有收齊核銷單,則為空. 8 代理證明號.如果是代理業(yè)務(wù),則為實(shí)際的代理證明號,如果是有出口經(jīng)營權(quán)的出口自己的產(chǎn)品,則為空. 9 單證收齊標(biāo)志.如果當(dāng)期出口且收齊單證,則為空,如果當(dāng)期出口,沒有收齊單證,則為bh. 10 出口商品代碼.可下拉選擇,為海關(guān)對應(yīng)的商品代碼.該代碼對應(yīng)具體的征退稅率. 11 出口商品名稱自動生成. 12 單位自動生成. 13 出口數(shù)量為實(shí)際的出口數(shù)量. 14 原幣代碼可下拉選擇.若為美圓,則為usd. 15 原幣幣別自動生成. 16 原幣離岸價為報(bào)關(guān)的fob價. 17 原幣匯率可以為月初的匯率或者是月末的匯率,關(guān)系到本幣的當(dāng)期出口銷售額. 18 人民幣離岸價自動生成. 19 美圓匯率同原幣匯率. 20 美圓離岸價自動生成. 21 征稅稅率自動生成. 22 退稅率自動生成,由商品代碼決定. 23 征退稅差額自動生成. 24 應(yīng)退稅額自動生成. 25 出口發(fā)票號為商業(yè)發(fā)票上的發(fā)票號,不能為空. 26 保存/取消/保存并增加.保存則保存該條記錄,保存并增加直接進(jìn)入下一條記錄的錄入. 27 序號重排對記錄的序號進(jìn)行重新排列.如果斷號或者重號,則不能進(jìn)行以后的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 四 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細(xì)錄入-新增. 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證的業(yè)務(wù),本期做收齊單證.因?yàn)榍捌诔隹?已經(jīng)做了出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,并且已經(jīng)進(jìn)行了申報(bào),所以,本期收齊單證是在前期數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行的工作. 1 根據(jù)收齊的單證,找到對應(yīng)的前期錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊修改. 2 所屬期自動生成. 3 序號規(guī)則同出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入. 4 單證收齊標(biāo)志為bh.可以看出,填上bh后,出口報(bào)關(guān)單號和外匯核銷單號欄變?yōu)榭商? 5 出口報(bào)關(guān)單號為報(bào)關(guān)單上右上角編碼的后9位+00x(通常,一份報(bào)關(guān)單會有好幾筆業(yè)務(wù),必須逐筆錄入,于是第一筆報(bào)關(guān)單號為編碼的后9位+001,依此類推.),報(bào)關(guān)單號為12位數(shù)字. 6 外匯核銷單號為核銷單上號碼. 7 提示報(bào)關(guān)單號與以前報(bào)關(guān)單號不符,核銷單號與以前核銷單號不符,確認(rèn)替換. 8 保存.進(jìn)行下一筆操作. 9 序號重排.對序號進(jìn)行重新排列.斷號或重號將不能進(jìn)行后來的明細(xì)數(shù)據(jù)申報(bào). 五 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-生成出口貨物沖減明細(xì). 這一操作是對前期出口但沒有收齊單證,本期做收齊單證但是發(fā)現(xiàn)有錯誤的業(yè)務(wù),進(jìn)行負(fù)數(shù)沖回和重新錄入的操作.其中錯誤可能包括:對與同一張報(bào)關(guān)單 1 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入為進(jìn)料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)不是進(jìn)料加工;出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入不是進(jìn)料加工但收齊單證時發(fā)現(xiàn)是進(jìn)料加工. 2 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的商品代碼與收齊單證的商品代碼不一致. 3 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的原幣離岸價與收齊單證的原幣離岸價不一致. 4 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的出口發(fā)票號與收齊單證的出口發(fā)票號不一致. 5 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的筆數(shù)及各筆金額與收齊單證的筆數(shù)及各筆金額不一致. 6 出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的各筆順序與收齊單證的各筆順序比一致. 進(jìn)行出口貨物沖減: 1 對應(yīng)有錯誤的報(bào)關(guān)單找到出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊沖減出口,去掉是否先收齊單證再做沖減前面的對號,確定.于是在出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入的里面會相應(yīng)出現(xiàn)一條記錄,序號為z000. 2 對所有有錯誤的報(bào)關(guān)單做完沖減后,退出,進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入,可以看見生成的所有的沖減記錄,序號都是z000.進(jìn)行序號重排. 3 對應(yīng)做過沖減的報(bào)關(guān)單,錄入正確的數(shù)據(jù).注意:此時填入的報(bào)關(guān)單號和核銷單號為實(shí)際的報(bào)關(guān)單號和核銷單號,單證收齊標(biāo)志為空. 六 免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 1 所屬期自動帶出登陸是填如的所屬期,可以修改.確定. 2 若需要在申報(bào)之前進(jìn)行備份,復(fù)選備份當(dāng)前系統(tǒng).確定. 3 填入申報(bào)數(shù)據(jù)存放路徑,也可以通過瀏覽按鈕選擇路徑.確定.填入的新的路徑系統(tǒng)會自動創(chuàng)建. 七進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-增加.對照企業(yè)的增值稅申報(bào)表,填入相應(yīng)的數(shù)據(jù). 八進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退申報(bào)匯總表錄入-增加.在空白處單擊,系統(tǒng)會自動生成所有數(shù)據(jù).注意:匯總表中自動生成的任何數(shù)據(jù)不允許手工修改,直接點(diǎn)擊保存. 九免抵退稅申報(bào)-生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù).同免抵退稅申報(bào)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù). 十根據(jù)稅務(wù)局的要求,將生成的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)和匯總申報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)局,進(jìn)行預(yù)申報(bào).稅務(wù)局會生成疑點(diǎn)信息和單證不齊信息等其他反饋信息,并將信息反饋到企業(yè). 十一企業(yè)得到反饋信息后,進(jìn)行反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入(接受). 十二反饋信息處理-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢,查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋的信息,并對信息進(jìn)行處理. 十三 將最終的數(shù)據(jù)報(bào)送到稅務(wù)機(jī)關(guān). 十四 免抵退稅申報(bào)-打印申報(bào)報(bào)表. 打印以下報(bào)表: 1 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(當(dāng)期出口明細(xì)) 2 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)明細(xì)表(前期單證收齊) 3 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表 4 出口貨物免、抵、退稅申報(bào)匯總表附表(視稅務(wù)機(jī)關(guān)要求) 企業(yè)當(dāng)月的申報(bào)工作至此結(jié)束. 注:1 以上操作均以生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)6.2版為例. 2 以上操作不含當(dāng)月發(fā)生進(jìn)料加工業(yè)務(wù).以后會在專門的文章中介紹進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的處理方法和步驟. 3 各地稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求不同,可能導(dǎo)致以上某些操作步驟不準(zhǔn)確. 貿(mào)易企業(yè) 的錄入及申報(bào)是不同的 所以 以上是生產(chǎn)的 貿(mào)易的需要漫漫的學(xué) 很負(fù)雜
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