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財稅問題有什么,請教財稅的基礎(chǔ)問題謝謝很簡單的

來源:整理 時間:2022-12-16 00:35:42 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,請教財稅的基礎(chǔ)問題謝謝很簡單的

1、廣告業(yè)屬于營業(yè)稅服務(wù)業(yè)的范圍,按照5%的稅率征收2、他們自己記賬怎么能自己審計(jì)呢?不可以自己審計(jì)自己的3、王教授的講課費(fèi)需要開發(fā)票,開發(fā)票的地稅局會把個稅代扣的,然后年底王教授超12萬的需要到大廳進(jìn)行申報。
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請教財稅的基礎(chǔ)問題謝謝很簡單的

2,財稅風(fēng)險都有哪些

企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險主要包括兩方面:一方面是企業(yè)的納稅行為不符合稅收法律法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)納稅而未納稅、少納稅,從而面臨補(bǔ)稅、罰款、加收滯納金、刑罰處罰以及聲譽(yù)損害等風(fēng)險;另一方面是企業(yè)經(jīng)營行為適用稅法不準(zhǔn)確,沒有用足有關(guān)優(yōu)惠政策,多繳納了稅款,承擔(dān)了不必要稅收負(fù)擔(dān)。財稅風(fēng)險咨詢,財稅風(fēng)險分析可以找華財會計(jì),華財會計(jì)擁有二十一年專業(yè)沉淀,全國17家分公司,20000家以上的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),財稅經(jīng)驗(yàn)極為豐富。

財稅風(fēng)險都有哪些

3,財稅問題求助

1、合法的運(yùn)輸發(fā)票按票面金額的7%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;2、如果汽油發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,則按發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣;如果不是增值稅專用發(fā)票,則不能抵扣;3、抵扣發(fā)票認(rèn)證通過、交叉稽核完成后,網(wǎng)上報稅時一般不再需要另外的信息。4、購車款和車輛購置稅不能抵扣,只能是記入固定資產(chǎn)原值。
本人理解這里的納稅人銷售舊貨中的納稅人應(yīng)該專指從事舊貨收售業(yè)務(wù)的個人或公司,自己使用過的物品應(yīng)該是指自己使用的并在合理范圍內(nèi)的舊貨,應(yīng)該具有發(fā)票證明該物品確屬自己使用。

財稅問題求助

4,財稅方面問題

可以認(rèn)的,90天內(nèi)都有效,(現(xiàn)在180天內(nèi)都有效)只要對方單位在4月份申請是一般納稅人就可以的。發(fā)票是有效的發(fā)票,都是一般納稅人
可以,只要是 被批準(zhǔn)為一般納稅人的當(dāng)月都 可以,因?yàn)樵谂鷾?zhǔn)的時候你已經(jīng)夠資格了!具體你可以問問你們主管稅務(wù)局
您好 實(shí)際沒用
不可以,你4.10才申請,4月7號的發(fā)票決無法認(rèn)證,更不得抵扣, 今天還在當(dāng)月你以作廢,以后再開
申請時間是4月10號了,之后還要一段時間才能批準(zhǔn),可是你們的發(fā)票開的是4月7號,比這都早,肯定不可以。

5,您好向您請教幾個財稅問題

我的理解:1、這里的營運(yùn)資金是一個儲量的概念。項(xiàng)目上馬后,要保證一定營運(yùn)資金金額的儲量,以備資金需求波動造成的影響。而實(shí)際發(fā)生的付現(xiàn)成本等就是項(xiàng)目運(yùn)營期間支付的付現(xiàn)成本。最后,項(xiàng)目結(jié)束,這個儲量的資金就沒有用了,可以收回,用至其它項(xiàng)目。就好比你理財,1/3買股票,1/3買基金,1/3存活期,這個活期存款就類似于營運(yùn)資金,防止不測之需求。2、盈余公積的提取是法定的,是客觀的。母公司或子公司提取盈余公積的基數(shù)是未抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益的未分配利潤,已經(jīng)是一個確定的數(shù)據(jù)了,它不是根據(jù)合并報表的利潤來提取。所以,抵銷以前年度未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益時,不應(yīng)再更改相應(yīng)盈余公積的金額。因?yàn)樗呀?jīng)按法律規(guī)定計(jì)算正確了,是一個客觀的金額,這個金額是基于母公司或子公司個體的利潤的,不是基于整個集團(tuán)的。探討。
任務(wù)占坑

6,生產(chǎn)經(jīng)營財稅有哪些常見問題

1. 企業(yè)經(jīng)營地址變更,未進(jìn)行抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可以繼續(xù)抵扣嗎?根據(jù)增值稅抵扣相關(guān)文件規(guī)定:增值稅一般納稅人因經(jīng)營地點(diǎn)變動引起的稅務(wù)登記變更,若涉及稅務(wù)登記機(jī)關(guān)變動,需在原稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理注銷稅務(wù)登記,在遷入地重新辦理稅務(wù)登記,對于稅務(wù)變更前未進(jìn)行抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額允許繼續(xù)抵扣。2. 餐飲行業(yè)納不同來源的農(nóng)產(chǎn)品都按照11%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,會存在涉稅風(fēng)險嗎?餐飲行業(yè)納稅人在采購農(nóng)產(chǎn)品時,出于成本、原料、運(yùn)輸?shù)确矫娴目紤],會通過農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、零售商和批發(fā)商等不同渠道進(jìn)行采購,但會計(jì)在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時,都按照11%的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣;我國餐飲行業(yè)抵扣文件中有相關(guān)規(guī)定:增值稅一般納稅人在購買農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品時,可以使用國家機(jī)關(guān)監(jiān)制的農(nóng)產(chǎn)品來進(jìn)行收購發(fā)票,并且按照現(xiàn)行的規(guī)定計(jì)算進(jìn)項(xiàng)的稅額。根據(jù)我國財稅的有關(guān)規(guī)定規(guī)定,納稅人從批發(fā)或者零售環(huán)節(jié)購買進(jìn)適用于增值稅政策的蔬菜以及部分鮮活肉蛋而取得來的普通發(fā)票,不可以作為計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的憑證。3. 稅務(wù)稽查后需補(bǔ)交增值稅,但企業(yè)有部分進(jìn)項(xiàng)稅額并未抵扣,是否可以用來抵減稅務(wù)稽查補(bǔ)稅部分?國稅函相關(guān)規(guī)定:在抵減欠繳稅款時,應(yīng)按照欠稅發(fā)生的時間依次抵扣。抵減的欠稅包含呆賬金額和滯納金。在確定實(shí)際抵減金額的時候,按照開《通知書》的日期為截止的日期,計(jì)算欠繳稅款的應(yīng)繳但是未繳滯納金金額,加欠稅金額為欠繳金額。如果欠繳金額大于留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的話,實(shí)際抵減金額應(yīng)該等于留抵稅額,如果欠繳金額小于留抵進(jìn)項(xiàng)稅額的話,實(shí)際抵減金額應(yīng)該等于欠繳總額。
閃退首先可以設(shè)置修復(fù)閃退,這里安裝快用蘋果助手。打開快用蘋果助手后,連接上ipad,在快用蘋果助手的右上角有個閃退修復(fù)。如果不行可以刪除這個重新安裝試試,如果還不行可以試著還原設(shè)置試試,設(shè)置--通用--還原。在打開的還原頁面先試試還原所有設(shè)置試試,然后重啟看看會不會閃退,如果會再試試下面的抹掉所有的內(nèi)容和設(shè)置試試。

7,財務(wù)稅務(wù)問題

個人所得稅稅率表 (一) 工資、薪金所得適用 級數(shù) 含稅級距 不含稅級距 稅率(%) 速算扣除數(shù) 說明 1 不超過500元的 不超過475元的 5 0 1、本表含稅級距指以每月收入額減除費(fèi)用八百元后的余額或者減除附加減除費(fèi)用后的余額。 2、含稅級距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。 2 超過500元至2,000元的部分 超過475元至1,825元的部分 10 25 3 超過2,000元至5,000元的部分 超過1,825元至4,375元的部分 15 125 4 超過5,000元至20,000元的部分 超過4,375元至16,375元的部分 20 375 5 超過20,000元至40,000元的部分 超過16,375元至31,375元的部分 25 1,375 6 超過40,000元至60,000元的部分 超過31,375元至45,375元的部分 30 3,375 7 超過60,000元至80,000元的部分 超過45,375元至58,375元的部分 35 6,375 8 超過80,000元至100,000元的部分 超過58,375元至70,375的部分 40 10,375 9 超過100,000元的部分 超過70,375元的部分 45 15,375(二) 個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用 級數(shù) 含稅級距 不含稅級距 稅率(%) 速算扣除數(shù) 說明 1 不超過5,000元的 不超過4,750元的 5 0 1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費(fèi)用以及損失的余額。 2、含稅級距適用于個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營承租經(jīng)營所得。不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得。 2 超過5,000元到10,000元的部分 超過4,750元至9,250元的部分 10 250 3 超過10,000元至30,000元的部分 超過9,250元至25,250元的部分 20 1,250 4 超過30,000元至50,000元的部分 超過25,250元至39,250元的部分 30 4,250 5 超過50,000元的部分 超過39,250元的部分 35 6,750(三) 勞務(wù)報酬所得適用 級數(shù) 含稅級距 不含稅級距 稅率(%) 速算扣除數(shù) 說明 1 不超過20,000元的 不超過16,000元的 20 0 1、表中的含稅級距、不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用后的所得額。 2、含稅級距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的勞務(wù)報酬所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務(wù)報酬所得。 2 超過20,000元到50,000元的部分 超過16,000元至37,000元的部分 30 2,000 3 超過50,000元的部分 超過37,000元的部分 40 7,000目前執(zhí)行的是1994年開始實(shí)施的《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》,內(nèi)資企業(yè)執(zhí)行的企業(yè)所得稅稅采用比例稅率。對年應(yīng)納稅所得額在3萬元(含3萬)以下的企業(yè),按18%的稅率征收企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過3萬至10萬(含10萬)的企業(yè),按27%的稅率征收企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過10萬的企業(yè),按33%的稅率征收企業(yè)所得稅。 2008年1月份起開始實(shí)施《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,無論內(nèi)資企業(yè)、外資企業(yè),均按25%的稅率征收企業(yè)所得稅。
個稅現(xiàn)在是9級稅率。 工資薪金個人所得稅,由企業(yè)代收代繳。按個人月工資總額-三險一金補(bǔ)貼-2000元,超出部分再按九級超額累進(jìn)稅交個人所得稅。稅率是: 1、不超過500元的稅率5% 2、超過500元—2000元的部分稅率10%速算扣除數(shù)25 3、超過2000元—5000元的部分稅率15%速算扣除數(shù)125 4、超過5000元—20000元的部分稅率20%速算扣除數(shù)375 5、超過20000元—40000元的部分稅率25%速算扣除數(shù)1375 6、超過40000元—60000元的部分稅率30%速算扣除數(shù)3375 7、超過60000元—80000元的部分稅率35%速算扣除數(shù)6375 8、超過80000元—100000元的部分稅率40%速算扣除數(shù)10375 9、超過100000元的部分稅率45%速算扣除數(shù)15375。 企業(yè)所得稅一般為25%
文章TAG:財稅問題有什么財稅問題有什么

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