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國稅如何按季申報,國稅季報怎么報

來源:整理 時間:2022-12-22 10:24:00 編輯:金融知識 手機(jī)版

本文目錄一覽

1,國稅季報怎么報

登錄國稅網(wǎng)站,輸入企業(yè)納稅編碼,輸入企業(yè)密碼:就可以在網(wǎng)上申報了·。按資產(chǎn)負(fù)債表按總帳期末余額填寫就行,損益表:按項目內(nèi)容填寫:本期合計填4-6月發(fā)生合計數(shù)據(jù);本年累計填1-6月·合計數(shù)。
進(jìn)入國稅網(wǎng) 下載一個申報表 填完直接提交就可以了

國稅季報怎么報

2,國稅的增值稅按季申報地稅的所得稅怎么申報

地稅的所得稅有按季;有地稅的所得稅按月是核定征收,你問當(dāng)?shù)囟惥趾硕ǖ?,謝謝采納
國稅報了地稅就不用報了,是同步的
季度申報
地稅和國稅同步
這種報法在現(xiàn)階段的小規(guī)模中推廣,國稅季度報,地稅的相關(guān)稅種也是極度報,但是,地稅的殘保金是每月都要申報的。

國稅的增值稅按季申報地稅的所得稅怎么申報

3,小規(guī)模企業(yè)國稅申報操作按季度申報

增值稅沒有稅都要申報。有銷售收入、銷項稅金就如實(shí)填寫,沒有數(shù)據(jù)就填0即可。沒稅即所謂:“零申報”企業(yè)所得稅季報可能需要申報所得稅季報表,損益表,和資負(fù)表等。不會全是0的,如實(shí)填寫即可。小規(guī)模國稅,一般就是小規(guī)模的增值稅,企業(yè)所得稅如果在國稅就申報,不在不申報。要是營改增地區(qū)還有營改增的報表,不是就沒有。還有消費(fèi)稅什么的國稅科目,總之,你們公司在國稅有什么稅種就申報什么,有稅種當(dāng)月沒稅的也要零申報。
增值稅?所得所?無銷售就零申報 有銷售 就按收入3%交增值稅 所得稅按收入×行業(yè)稅負(fù)*稅率 定額就是規(guī)定交多少如數(shù)交就行了 要的 利潤表沒收入 要把費(fèi)用寫上去
申報《增值稅申報表》、《增值稅附加稅申報表》、《工會經(jīng)費(fèi)》、《個人所得稅》、《印花稅》、《企業(yè)所得稅》以及財務(wù)報表《資產(chǎn)負(fù)債表》《利潤表》

小規(guī)模企業(yè)國稅申報操作按季度申報

4,國稅所得稅季度申報的步驟

如您單位的企業(yè)所得稅征收方式為查賬征收方式,則只可選擇網(wǎng)上申報及上門申報方式申報企業(yè)所得稅。如您單位為數(shù)字證書用戶,可通過網(wǎng)上申報方式申報企業(yè)所得稅;如為非證書用戶,請攜帶以下資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)大廳申報企業(yè)所得稅:(一)《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表》(A類)。(二)跨地區(qū)匯總納稅企業(yè)的總機(jī)構(gòu):1.《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表》(A類);2.《中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》;(三)跨地區(qū)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu):1.《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表》(A類);2.總機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理的《中華人民共和國匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表》。
到國稅拿所得稅申報表,填好蓋章,再去申報就行了
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于貨物運(yùn)輸業(yè)若干稅收問題的通知》國稅發(fā)(2004)88號文件規(guī)定, 四、關(guān)于貨運(yùn)發(fā)票開具問題 (一)按代開票納稅人管理的所有單位和個人(包括外商投資企業(yè)、特區(qū)企業(yè)和其他單位、個人),凡按規(guī)定應(yīng)當(dāng)征收營業(yè)稅,在代開貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票時一律按開票金額3%征收營業(yè)稅,按營業(yè)稅稅款7%預(yù)征城建稅,按營業(yè)稅稅款3%征收教育費(fèi)附加。同時按開票金額3.3%預(yù)征所得稅(稅總有文件明確將3.3%改為2.5%),預(yù)征的所得稅年終時進(jìn)行清算。但代開票納稅人實(shí)行核定征收企業(yè)所得稅辦法的,年終不再進(jìn)行所得稅清算。因此,貴公司屬于查賬征收的納稅人,預(yù)交的企業(yè)所得稅既不計入營業(yè)成本,也不計入利潤總額,而是將預(yù)征的所得稅在年終時進(jìn)行清算,計入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”的借方,作為已交稅額處理。但代開票納稅人實(shí)行核定征收企業(yè)所得稅辦法的,年終不再進(jìn)行所得稅清算。
沒有收入的情況,可以通過VPDN,在網(wǎng)絡(luò)申報。(季度報表和財務(wù)報表一同申報)

5,國稅季度報稅怎么報

國稅季度報稅,把該季度三個月的利潤表相加申報就可以。以前季度申報繳納的會在申報表自動扣減。和月度申報一樣,月度申報按月利潤表,季度申報三個月利潤表相加。報稅一般流程如下:1、網(wǎng)上申報需要下載國稅網(wǎng)上申報軟件,并購買CA證書。2、網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動更新需要上報的報表,你可以先打印空表,自己填好了再在網(wǎng)上填寫。網(wǎng)上填的時候,報表會自動審核勾稽關(guān)系對不對。注意填完了以后,不要直接提交。需要問一下專管員是不是要先審核紙質(zhì)報表。專管員審核通過后,再通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)上傳。虧損的可能會被要求提供審計報告。3、如果盈利,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成繳款書。4、如果你們公司已經(jīng)簽訂三方協(xié)議,網(wǎng)上生成繳款書后銀行會自動劃款。如果沒簽三方協(xié)議,可以拿現(xiàn)金對應(yīng)繳款書上的提交編號去任意一家銀行繳稅。
國稅季度報稅,把該季度三個月的利潤表相加申報就可以。以前季度申報繳納的會在申報表自動扣減。和月度申報一樣,月度申報按月利潤表,季度申報三個月利潤表相加。報稅一般流程如下:1、網(wǎng)上申報需要下載國稅網(wǎng)上申報軟件,并購買CA證書。2、網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動更新需要上報的報表,你可以先打印空表,自己填好了再在網(wǎng)上填寫。網(wǎng)上填的時候,報表會自動審核勾稽關(guān)系對不對。注意填完了以后,不要直接提交。需要問一下專管員是不是要先審核紙質(zhì)報表。專管員審核通過后,再通過網(wǎng)上申報系統(tǒng)上傳。虧損的可能會被要求提供審計報告。3、如果盈利,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成繳款書。4、如果你們公司已經(jīng)簽訂三方協(xié)議,網(wǎng)上生成繳款書后銀行會自動劃款。如果沒簽三方協(xié)議,可以拿現(xiàn)金對應(yīng)繳款書上的提交編號去任意一家銀行繳稅。
企業(yè)所得稅是按季度征收的,由于1-3季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)填報了,10月、11月、12月不管是盈利還是虧損,只要填4季度整個季度的累計額,4季度整個季度盈利填正數(shù),4季度整個季度虧損填負(fù)數(shù)。表中有公式會自動進(jìn)行全年的所得額進(jìn)行累計,4季度整個季度盈利將再繳4季度企業(yè)所得稅,如果4季度整個季度虧損,會沖減全年的所得額,將會退繳部份所得稅。退繳部份所得稅將在2012年5月前進(jìn)行企業(yè)所得稅清繳匯算時,向國稅局提出書面申請。本人為您認(rèn)真解答,感覺滿意,拜托15天內(nèi)采納答案呀!

6,我公司原來是國稅月報怎么申請季度報呢

國稅月報就報那增殖稅,進(jìn)入國稅網(wǎng),把表1-4都報了,還有資產(chǎn)負(fù)債表和損益表報了就行了。季度,也沒什么特別要報的,就是報所得稅,當(dāng)然是看你企業(yè)的性質(zhì),有的企業(yè)所得稅是地稅繳的。年報除了資產(chǎn)負(fù)債表和損益表外還要報送現(xiàn)金流量表國稅是國家稅務(wù)系統(tǒng),與“地稅”對稱,是一個國家實(shí)行分稅制的產(chǎn)物。在發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的過程中,稅收承擔(dān)著組織財政收入、調(diào)控經(jīng)濟(jì)、調(diào)節(jié)社會分配的職能。中國每年財政收入的90%以上來自稅收,其地位和作用越來越重要。國稅系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)征收和管理的項目有:增值稅,消費(fèi)稅,鐵道、各銀行總行、保險總公司集中繳納的營業(yè)稅、所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,中央企業(yè)所得稅,中央與地方所屬企、事業(yè)單位組成的聯(lián)營企業(yè)、股份制企業(yè)的所得稅,2002年1月1日以后在各級工商行政管理部門辦理設(shè)立(開業(yè))登記企業(yè)的企業(yè)所得稅,地方和外資銀行及非銀行金融企業(yè)所得稅,海洋石油企業(yè)所得稅、資源稅,對儲蓄存款利息所得征收的個人所得稅,對證券交易征收的印花稅,車輛購置稅,出口產(chǎn)品退稅,中央稅的滯補(bǔ)罰收入,按中央稅、共享稅附征的教育費(fèi)附加(屬于鐵道、銀行總行、保險總公司繳納的入中央庫,其他入地方庫)國稅局收以下稅種:1.增值稅;2.消費(fèi)稅;3.燃油稅;4.車輛購置稅;5.出口產(chǎn)品退稅;6.進(jìn)口產(chǎn)品增值稅、消費(fèi)稅;7.儲蓄存款利息所得個人所得稅;8.地方和外資銀行及非銀行金融企業(yè)所得稅;9.個體工商戶和集貿(mào)市場繳納的增值稅、消費(fèi)稅;10.中央稅、共享稅的滯納金、補(bǔ)稅、罰款。11.證券交易稅(未開征前先征收在證券交易所交易的印花稅);12.鐵道、各銀行總行、保險總公司集中繳納的營業(yè)稅、所得稅和城市維護(hù)建設(shè)稅;13.境內(nèi)的外商投資企業(yè)和外國企業(yè)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅;14.中央企業(yè)所得稅;中央與地方所屬企、事業(yè)單位組成的聯(lián)營企業(yè)、股份制企業(yè)所得稅;2002年1月1日以后新辦理工商登記、領(lǐng)取許可證的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織繳納的企業(yè)所得稅;15.中央明確由國家稅務(wù)局負(fù)責(zé)征收的其他有關(guān)稅費(fèi)。增值稅、資源稅、證券交易稅為中央與地方共享稅。由國稅局征收的共享稅由國稅局直接劃入地方金庫資料來源:網(wǎng)頁鏈接
一般納稅人是按月申報交納增值稅,只有小規(guī)模納稅人和個體戶才可以按季申報納稅。
可以網(wǎng)上申報,不懂可向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門咨詢或找個代賬的。

7,國稅每各月 零申報 現(xiàn)在到了季度報了該怎么報 要些什么

每個月進(jìn)行0申報,代表貴單位沒有收入,但是不代表貴單位沒有經(jīng)營。季度申報的話,除了對增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅、以及地稅代征代扣的基金等進(jìn)行0申報,還有所得稅、個稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等。除了所得稅是季度增加的,其他的只要有都是必須要申報的。單就對國稅而言,除了增值稅外要看所得稅是不是也是在國稅繳納,是的話也是在國稅申報。
增值稅、和其他以增值稅計算的地稅稅種,不需要單獨(dú)做季報。所得稅一般是按季申報的,所以你加上所得稅申報,其他和月申報一樣就成了。
1,如果你是小規(guī)模納稅人,你需要去稅務(wù)局,交0報的納稅申報表(3份)后附資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,(2份),給稅務(wù)大廳一份納稅申報表就可以了,然后給專管員1份納稅申報表,1份資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,在這些表上蓋公章,就可以了。一般就不需要網(wǎng)上報稅,如果你是一般納稅人,則要網(wǎng)上報了,不要稅務(wù)登記證。2,如果你是一般納稅人,不需要任何資料,但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表需要填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進(jìn)項后,你本月的納稅額應(yīng)該是0。如果你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表全部填0,然后網(wǎng)上申報即可,也可以電話申報。3,如果你是第一個月開始申報,申報表上本月應(yīng)納稅額和累計應(yīng)納稅額都填為0,如不是,則申報表本月應(yīng)納稅額為0,累計欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計數(shù)。沒有開通網(wǎng)上申報或電話申報就帶上公章或財務(wù)章親自到國稅大廳申報吧,填寫好申報表,還可以順便請教國稅人。4,首先登陸國稅網(wǎng)再點(diǎn)“辦稅服務(wù)廳”中的“申報繳稅”,再“進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入你們公司國稅副本上的納稅人識別號,和密碼(密碼是自己設(shè)的,如果是你剛接手,那你的前任會把密碼什么的都交接給你),然后你們公司就進(jìn)入到了國稅網(wǎng)了,5.進(jìn)入到了國稅內(nèi)用網(wǎng)了,再點(diǎn)“申報繳稅”—“進(jìn)入辦稅區(qū)”就會出現(xiàn)你要報的稅種,如果是月度就是會出現(xiàn)“增值稅”,季度的話還會有“企業(yè)所得稅”(如果你們公司是在地稅交所得稅,則不會出現(xiàn)),增值稅0申報很好辦,直接點(diǎn)“增值稅”后面的“我要申報”然后進(jìn)去填表就行了,如果你們是小規(guī)模則這個表都不用填,直接“保存”,然后點(diǎn)正式申報就行了,如果你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項發(fā)票,收了多少進(jìn)項發(fā)票都填上,但你的是0申報,那要確保銷項減進(jìn)項為0就行了,然后再點(diǎn)保存,再正式申報就行了。如果是企業(yè)所得稅,那你就得拿著你們公司的利潤表照著利潤表上的數(shù)字填上去(操作方法和上面一樣是點(diǎn)“我要申報”,只不過這個是點(diǎn)企業(yè)所得稅后面的。)然后點(diǎn)保存,再點(diǎn)正式申報,最后點(diǎn)“扣款”如果是虧或0申報可以不用點(diǎn)“扣款”因為根本就不交稅點(diǎn)了扣款也扣不到款,一般的0申報做到“正式申報”這一步就行了。另外,如果你們是企業(yè)所得稅核定了(如按收入核定),則你只需在表中填上你的營業(yè)收入就行了,都不用填利潤表上的期間費(fèi)用。然后后面的步驟一樣的。
文章TAG:國稅如何按季申報國稅如何何按

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