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去稅局更正申報信息需要帶什么,到稅局去更改扣款帳戶要帶哪些資料

來源:整理 時間:2022-12-18 04:34:07 編輯:金融知識 手機版

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1,到稅局去更改扣款帳戶要帶哪些資料

1.稅務登記證副本;2.銀行開戶資料;3.公章;4.填寫稅務與銀行的委托扣款協(xié)議最好上面的資料都帶齊了,省得跑來回路。
稅務登記證副本和開戶銀行證。

到稅局去更改扣款帳戶要帶哪些資料

2,所得稅申報成功后到稅局修改需要帶什么資料

如果是小的錯誤,影響不大,可在下個月調整.如果影響大的話,就帶上改正后的紙質申報表加上修改后的財務報表去前臺那邊辦理重新申報,最好打個報告,說明下是什么原因導致錯誤的.
只需帶上改過后的紙質申報表就行了,但必須在申報期結束前哈再看看別人怎么說的。

所得稅申報成功后到稅局修改需要帶什么資料

3,變更稅務登記信息需要帶什么資料

既然是變更登記,就要看變更更啥內容了,經營地點,必須提供有關房產的證明。其他資料:變更過的營業(yè)執(zhí)照、章程修正案、申請表、原來的稅務登記證、工商局的變更表和你們稅務機關的表格
根據你變更內容不同,帶的資料也不一樣。營業(yè)執(zhí)照副本原件、稅務登記證正、副本、法人身份證,是必帶。公司章程、股東會決議根據你變更內容帶。

變更稅務登記信息需要帶什么資料

4,去稅務局調信息應該帶什么證件

抄稅和報稅是兩個流程,統(tǒng)稱為抄報稅. IC卡是購發(fā)票、開發(fā)票和抄稅用的。 1、購發(fā)票時,持IC卡和發(fā)票準購證去稅務局辦理,購買回來后,將IC卡插入讀卡器中,讀入到防偽稅控開票軟件中,用以開具發(fā)票時所用。 2、開發(fā)票時,首先將IC卡插入讀卡器,然后進入開票系統(tǒng)中進行開具發(fā)票的操作(怎樣開發(fā)票,你一定會吧?就不詳細說明了),需要注意的是,電子版的發(fā)票與打印的發(fā)票用紙必須是同一張發(fā)票。 3、進項發(fā)票的認證,如果你單位購貨時取得了增值稅發(fā)票,月末前持發(fā)票的抵扣聯(lián)去稅務局進行認證。 4、抄稅,月末終了,根據當地稅務規(guī)定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月已經開具使用的發(fā)票信息抄入到IC卡中,然后打印出紙質報表并加蓋公章,持IC卡和報表去稅務局大廳進行抄稅。 5、報稅,待財務決算做完后,進行納稅申報表的填寫、審核、報稅的操作(具體的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,進行申報表的打印,包括主表和附表。 此項的操作,都是在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集系統(tǒng)”軟件中完成的,關于進銷項發(fā)票的填寫可以網上下載,既快又準確。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務局。
看你調誰的信息,自己的帶稅務登記證,別人的一般不能給你查,除非你拿著別人給你開具的發(fā)票,可以查發(fā)票真?zhèn)巍?/section>

5,增值稅發(fā)票更改信息需帶什么證件到國稅局辦理

納稅人稅務登記內容發(fā)生變化時,應自工商行政機關辦理變更之日起,三十內到辦稅服務廳稅務登記窗口辦理變更登記,資料齊全,三個工作日內辦理完畢。 稅務登記:負責受理納稅人開業(yè)、變更、停復業(yè)、注銷登記;驗證、換證;一般納稅人資格認定(年檢):非正常戶處理;稅務登記證違法處理?! ∞k理變更登記應持下列資料:   1、 營業(yè)執(zhí)照副本復印件;   2、 工商變更登記注冊書;   3、 如變更地址,須提供新的房屋租賃手續(xù);   4、 稅務登記變更表。
根據《國家稅務總局關于在全國開展營業(yè)稅改征增值稅試點有關征收管理問題的公告》以及《國家稅務總局關于簡化增值稅發(fā)票領用和使用程序有關問題的公告》相關規(guī)定,國稅局辦理增值稅發(fā)票增量所需資料:納入防偽稅控系統(tǒng)管理的增值稅一般納稅人,由于業(yè)務量增大,原核定的專用發(fā)票購票量無法滿足業(yè)務需要的可隨時申請辦理。需報送的資料:1、《增值稅專用發(fā)票(每月)限購數量申請表》(1份);2、法定代表人、經辦人身份證原件及復印件1份;3、營業(yè)執(zhí)照原件、稅務登記證副本原件及復印件1份;4、對偶然大宗業(yè)務申請臨時提高最高開票限額的,還需提供有關的貨物購銷合同原件及復印件1份。有關具體操作程序方面的事宜請咨詢主管局或稅官。
不知你要更改什么信息一般單位全稱與稅號變更 需要變更了稅務登記證后 才能改相應的其他信息只是銀行賬號等信息 可以自己在開票軟件中修改具體操作 可咨詢稅控維護單位

6,到國稅地稅局辦理變更需要帶什么資料

到國稅、地稅局辦理稅務登記變更需要帶以下資料:1. 加蓋公章的《變更稅務登記表》一式兩份;如屬跨區(qū)地址變更的需要填寫一式三份《變更稅務登記表》;2. 變更后的工商營業(yè)執(zhí)照副本(或有關部門批準變更文件)及復印件一份;3. 原地方稅務登記證正本、副本;4. 提供新地址的房地產權屬證明文件(房產證、租賃合同或預售房發(fā)票、宅基地使用證、產權人證明等)及復印件;5. 如跨區(qū)變更地址的,還需由遷出地主管稅務機關在《變更稅務登記表》加具意見,并加蓋業(yè)務公章。
要分別去國地稅辦理變更手續(xù)。 帶變更后的營業(yè)執(zhí)照副本(復印件及蓋公章) 原國稅、地稅正副本 公章 租賃合同 如果是跨區(qū)變更,還需出具查帳報告
各稅務局不同,建議打當地稅務局詳細了解。
你是北京的嗎是辦理同區(qū)的還是跨區(qū)的還是同區(qū)不同所的那得查賬了.你把自開業(yè)以來的近三年的賬,證,申報表,原稅務登記證,新的營業(yè)執(zhí)照,原有的租房的合同房租發(fā)票,新房租合同新的房租發(fā)票,
*稅務登記變更內容與工商行政管理部門登記變更內容一致的應提交: 1.工商執(zhí)照及工商變更登記復印件; 2.納稅人變更登記內容的決議及有關證明文件; 3.主管稅務機關發(fā)放的原稅務登記證件(稅務登記證正、副本和稅務登記表等); 4主管稅務機關需要的其他資料。 *變更稅務登記內容與工商行政管理部門等級內容無關的應提交: 1.納稅人變更登記內容的決議及有關證明、資料; 2.主管稅務機關需要的其他資料。 *涉及稅種、稅目、稅率變化,納稅人應重新填寫稅種登記表,報主管稅務機關重新核定。 *填寫稅務登記變更表。

7,增值稅申報表如何更正

在同一所屬期內,納稅人提交申報后才發(fā)現需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據前后申報信息判斷應補退金額:1、是應補退金額為正,系統(tǒng)會自動產生應補差額稅款,納稅人在繳款期限內通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應補退金額為負,即出現多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務機關申請辦理退抵稅流程;3、是應補退金額為零,則系統(tǒng)自動進行應征數據調整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。一、申報期內1、申報成功尚未繳款的,可以在網上直接作廢;2、申報失敗的,無需作廢,直接重新申報即可;3、申報成功已經繳款的,無法在網上作廢,只能做更正申報;二、申報期過后1、申報成功的,無論繳款與否,都無法在網上作廢,只能做更正申報;2、按次申報的KJ類代扣代繳申報表,如果沒有繳款,可以在網上作廢;擴展資料一般來說,你更正的是那個月的申報表,數據只改那個月的,其他期間的數據不會同步修改你主要確保報的應交實繳金額沒錯就行,別的一般問題不大,不用糾結,就算稅務局真問起來就說填錯了就行——最重要的稅沒少交就行。不過,對于增值稅申報表更正改進項,其操作流程如下:1、申請撤銷申報;2、重新申報。網上申報只要已經上傳了數據,自己就無法再進行修改,可以去稅務大廳辦理更正申報數據的手續(xù)。財務報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務報表也是跟隨進行報送的。參考資料來源:搜狗百科-納稅申報
網上申報只要已經上傳了數據,自己就無法再進行修改,可以去稅務大廳辦理更正申報數據的手續(xù)。財務報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務報表也是跟隨進行報送的。企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務機關允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請撤銷申報;2、重新申報。 企業(yè)所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內容較多。
更正方法:  增值稅申報有誤的處理】一般納稅人申報有誤,且未進行下一期申報的,應刪除申報軟件中錯誤的申報表,重新制作正確的申報表,到辦稅廳申請更正申報。小規(guī)模納稅人申報有誤,需重新填寫正確的申報表,到辦稅廳進行更正申報?! ?、【一般納稅人申報有誤的處理——更正申報】  一般納稅人增值稅申報有誤,暫且通過更正申報的方式進行處理:一般納稅人申報有誤,且未進行下一期申報的,應刪除電子申報軟件中錯誤的申報表,重新制作正確的申報表后,攜帶蓋公章的紙質申請表(包括所有附表)、《納稅申報表情況說明》以及電子申報數據,到主管稅務機關辦稅服務廳申請更正申報?! ?、【小規(guī)模納稅人申報有誤的處理——更正申報】  小規(guī)模納稅人增值稅申報有誤,需要重新填寫正確的申報表,到主管稅務機關服務廳進行更正申報。
一、網上申報只要已經上傳了數據,自己就無法再進行修改,可以去稅務大廳辦理更正申報數據的手續(xù)。財務報表是報稅資料的輔助報表,分別申報不同的稅種,財務報表也是跟隨進行報送的。企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改,一般主管稅務機關允許2-3次修改。 操作步驟是:1、申請撤銷申報;2、重新申報。 企業(yè)所得稅年度申報表由一個主表、十多個附表組成,所以具體填寫內容較多。二、在同一所屬期內,納稅人提交申報后才發(fā)現需要補充申報或申報錯誤需要進行更正的。若未清繳,可通過申報表作廢功能作廢原有申報,再進行重新申報;若已清繳,納稅人可通過申報錯誤更正功能進行更正。申報錯誤更正后,系統(tǒng)會自動根據前后申報信息判斷應補退金額:1、是應補退金額為正,系統(tǒng)會自動產生應補差額稅款,納稅人在繳款期限內通過繳款功能補交稅款即可,但如果超過繳款期限,則需要到大廳繳款;2、是應補退金額為負,即出現多繳稅款情況,則請納稅人到主管稅務機關申請辦理退抵稅流程;3、是應補退金額為零,則系統(tǒng)自動進行應征數據調整,納稅人不需補交稅款或辦理退抵稅流程。擴展資料:1、本申報表適用于增值稅一般納稅人填報。增值稅A類企業(yè)使用淺綠色申報表,B類企業(yè)使用米黃色申報表。增值稅一般納稅人按簡易辦法依照6%征收率繳納增值稅的貨物,也使用本表。2、本表“經濟類型”欄,按制造業(yè)、采掘業(yè)、電力、煤氣、供水及商業(yè)分別填寫。3、本表“本期銷項稅額”中的有關欄次,接下列要求填寫:(1)特區(qū)內工業(yè)企業(yè)如有“一般銷售”、“地產地銷”、“免稅銷售”情況的應分別填列,除特區(qū)內工業(yè)企業(yè)以外的其它企業(yè),不得填報“地產地銷”欄,所有企業(yè)如有“出口貨物”情況的都須申報。煙、酒、礦物油地產地銷減半征收的,將銷售額一半記入“一般銷售”、一半記入“地產地銷”,分別按其適用稅率計算銷售稅額。(2)“貨物或應稅勞務名稱”,按國家稅務總局計會統(tǒng)計報表的分類口徑及不同的適用稅率分別填列。對一些生產、經營品種較多的企業(yè),如果一張申報表貨物名稱填寫不下的,可以按不同的稅率匯總名稱填報增值稅納稅申報表,對匯總填報申報表的,必須附有銷貨方填開的按國家稅務總局計會統(tǒng)計報表的分類口徑及不同的稅率分別填列“貨物”清單。(3)“應稅銷售額”的填寫口徑,為增值稅的計稅銷售額。如企業(yè)財務會計核算不作銷售的而按稅法規(guī)定應征稅的價外費用,也應填入“應稅銷售額“中。(4)“稅率”按所銷售的貨物或應稅勞務的適用稅率填寫,一般納稅人按簡易辦法征稅的貨物,該欄按6%的征收率填寫。(5)按不同銷售類型計算其所占銷售總額的百分比①②③④。參考資料來源:搜狗百科-增值稅納稅申報表
文章TAG:去稅局更正申報信息需要帶什么稅局更正申報

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