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減免性質(zhì)代碼填什么,這個貿(mào)易方式的征免性質(zhì)該怎樣填

來源:整理 時間:2022-12-17 22:17:38 編輯:金融知識 手機版

1,這個貿(mào)易方式的征免性質(zhì)該怎樣填

這道題有點麻煩誒,應(yīng)該填“其他法定”的,但實際操作中由于都要估價的,不征的話也是稅太少的關(guān)系,有的口岸要改成“一般征稅”的……
無商業(yè)價值的樣品才是法定減免稅一般征稅
直接填寫貨樣廣告品A或者B吧 A是有進出口經(jīng)營權(quán)進出口的 B是沒有經(jīng)營權(quán)的 做過這種題目

這個貿(mào)易方式的征免性質(zhì)該怎樣填

2,免稅的苗木企業(yè)增值稅減免稅申報表免稅項目第五欄免稅額怎么填

借:應(yīng)收賬款/銀存 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2、將減免的增值稅轉(zhuǎn)入補貼收入 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:補貼收入 3、沖抵銷項稅額 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 4、結(jié)轉(zhuǎn)補貼收入 借:補貼收入 貸:本年利潤
增值稅減免稅申報表的性質(zhì)和代碼是從納稅申報系統(tǒng)中選擇的。選擇0001129914,購買增值稅稅控專用系統(tǒng)抵減增值稅《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知》(財稅〔2012〕15號)

免稅的苗木企業(yè)增值稅減免稅申報表免稅項目第五欄免稅額怎么填

3,進出口貨物報關(guān)單如何填寫征免性質(zhì)欄

征免性質(zhì)指海關(guān)對進出口貨物實施征、減、免稅管理的性質(zhì)類別。本欄目應(yīng)按照海關(guān)核發(fā)的《征免稅證明》中批注的征免性質(zhì)填報,或根據(jù)實際情況按海關(guān)規(guī)定的《征免性質(zhì)代碼表》選擇填報相應(yīng)的征免性質(zhì)簡稱或代碼。 加工貿(mào)易報關(guān)單本欄目應(yīng)按照海關(guān)核發(fā)的《登記手冊》中批注的征免性質(zhì)填報相應(yīng)的征免性質(zhì)簡稱或代碼。 特殊情況下填報要求如下: 1、保稅工廠經(jīng)營的加工貿(mào)易,根據(jù)《登記手冊》填報 “進料加工”或“來料加工”; 2、三資企業(yè)按內(nèi)外銷比例為加工內(nèi)銷產(chǎn)品而進口料件,填報“一般征稅”或其他相應(yīng)征免性質(zhì); 3、加工貿(mào)易轉(zhuǎn)內(nèi)銷貨物,按實際應(yīng)享受的征免性質(zhì)填報(如一般征稅、科教用品、其他法定等); 4、料件退運出口、成品退運進口貨物填報“其他法定”; 5、加工貿(mào)易結(jié)轉(zhuǎn)貨物本欄目為空。

進出口貨物報關(guān)單如何填寫征免性質(zhì)欄

4,營銷代碼是什么怎么填寫

營銷代碼是市場營銷在現(xiàn)行網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上的一種新型推廣方式。是網(wǎng)絡(luò)推手獲取獎金的一種方式。
前往百度APP查看回答您好,很高興回答您的問題營銷代碼是市場營銷在現(xiàn)行網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上的一種新型推廣方式。是網(wǎng)絡(luò)推手獲取獎金的一種方式。一般是客戶經(jīng)理的id的。比如在您購買理財、基金等產(chǎn)品時,如該產(chǎn)品是由銀行營銷人員為您推薦,還請您根據(jù)操作頁面提示輸入員工的營銷代碼;如無此代碼,請您直接跳過該項即可。
邯鄲銀行的營銷碼,是什么?
在您購買理財、基金、節(jié)節(jié)高等產(chǎn)品時,如該產(chǎn)品是由我行營銷人員為您推薦的,請您根據(jù)頁面提示輸入員工的營銷代碼;如無此代碼,請您直接跳過該項即可~

5,營業(yè)執(zhí)照中寫經(jīng)營范圍是綜合經(jīng)營和資產(chǎn)管理他所屬的行業(yè)代碼是

7411:企業(yè)管理機構(gòu); 指不具體從事對外經(jīng)營業(yè)務(wù),只負責企業(yè)的重大決策、資產(chǎn)管理,協(xié)調(diào)管理下屬各機構(gòu)和內(nèi)部日常工作的企業(yè)總部的活動,其對外經(jīng)營業(yè)務(wù)由下屬的獨立核算單位或單獨核算單位承擔。7412:投資與資產(chǎn)管理;指政府主管部門轉(zhuǎn)變職能后,成立的國有資產(chǎn)管理機構(gòu)和行業(yè)管理機構(gòu)的活動;非金融性投資活動。7419:其他企業(yè)管理服務(wù);指其他各類企業(yè)管理機構(gòu)、派出機構(gòu),以及為企事業(yè)、機關(guān)提供后勤服務(wù)的活動。我看填7411或7419都沒關(guān)系。
鑄件制造業(yè) 行業(yè)代碼3571;具體可以從百度文庫中下載《國家各行業(yè)代碼表》查看。還有一個方法,從你公司增值稅申報表的右上角有一個所屬行業(yè),后面對應(yīng)的就是所屬行業(yè)的代碼。 這是今天上午國稅局的人們教給我的,錯不了。

6,社會保險費的減免性質(zhì)是什么意思

一、責任免除是對保險人承擔責任的限制,即指保險人不負責賠償或給付責任的范圍。二、責任免除明確的是哪些風險事故的發(fā)生造成的財產(chǎn)損失和來人身傷亡與保險人的賠付無關(guān),主要包括法定的和約定的責任免除條件。三、一般分為四類:1、不承保的風險,即損失原因免除。如現(xiàn)行企業(yè)財產(chǎn)基本險中,對于地震引源起的保險財產(chǎn)損失不承擔賠償責任。2、不承擔賠償責任的損失,即損失免除。如正常維修、保養(yǎng)引起的費用及間接損失,保險人不承擔賠償責任。知3、不承包的標的,包括絕對不保的標的,如土地、礦藏道等和特約承保的標的,如金銀、珠寶等。投保人或被保險人未履行合同規(guī)定義務(wù)的責任免除。 4、發(fā)生責任免除后,保險公司之時不負責賠償或給付,但是合同還是有效的,除非你不想投保了,經(jīng)過協(xié)商約定,解除了保險合同。
社會保險費的繳納分單位和個人,其中養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)三種險種單位和個人共同繳納,生育、工傷由單位繳納

7,增值稅減免稅申報明細表怎么填寫

1.增值稅105表保存時提示“本期實際抵減稅額應(yīng)小于或等于本期應(yīng)抵減稅額,且應(yīng)等于主表23欄一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)-《附列資料(四)》第2行分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款第4列本期實際抵減稅額?   解決方法:一般是由于納稅人《增值稅減免稅申報明細表》沒填造成。該表供當期有減免稅的納稅人填報,簡單點說,主表第8欄或第23欄有值,則需填寫《增值稅減免稅申報明細表》?!  ☆愃频?,小規(guī)模納稅人當期有減免稅的(即主表第9欄或13欄有值的),也需填寫《增值稅減免稅申報明細表》?!  ?.《增值稅減免稅申報明細表》單元格為灰色無法填寫?   解決方法:納稅人未正確操作。填寫該表的正確操作是,點擊該表【新增】按鈕,系統(tǒng)會彈出填寫對話框,納稅人選擇對應(yīng)的減免稅性質(zhì),填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)。   3.增值稅105表打開只有附表一,其他報表無法打開?   解決方法:選擇瀏覽器兼容性視圖。
原發(fā)布者:百好網(wǎng)店附件2《增值稅減免稅申報明細表》填寫說明一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。二、“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報表主表(以下簡稱主表)。三、“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。(一)“減稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應(yīng)分別填寫。(二)第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。(三)第2列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。(四)第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。(五)第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。一般納稅人填寫時,第1行“合計”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料(四)》第2行“分支機構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”。小規(guī)模納稅人填寫時,第1行“合計”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。(六)第5列“期末余額”:按表中所列公式填寫。四、“二、免稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人
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