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財稅問題是什么,財稅風險都有哪些

來源:整理 時間:2022-12-12 14:15:25 編輯:金融知識 手機版

1,財稅風險都有哪些

企業(yè)稅務風險主要包括兩方面:一方面是企業(yè)的納稅行為不符合稅收法律法規(guī)的規(guī)定,應納稅而未納稅、少納稅,從而面臨補稅、罰款、加收滯納金、刑罰處罰以及聲譽損害等風險;另一方面是企業(yè)經(jīng)營行為適用稅法不準確,沒有用足有關優(yōu)惠政策,多繳納了稅款,承擔了不必要稅收負擔。財稅風險咨詢,財稅風險分析可以找華財會計,華財會計擁有二十一年專業(yè)沉淀,全國17家分公司,20000家以上的客戶服務經(jīng)驗,財稅經(jīng)驗極為豐富。

財稅風險都有哪些

2,財稅問題求助

1、合法的運輸發(fā)票按票面金額的7%抵扣進項稅;2、如果汽油發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,則按發(fā)票上注明的進項稅額抵扣;如果不是增值稅專用發(fā)票,則不能抵扣;3、抵扣發(fā)票認證通過、交叉稽核完成后,網(wǎng)上報稅時一般不再需要另外的信息。4、購車款和車輛購置稅不能抵扣,只能是記入固定資產(chǎn)原值。
本人理解這里的納稅人銷售舊貨中的納稅人應該專指從事舊貨收售業(yè)務的個人或公司,自己使用過的物品應該是指自己使用的并在合理范圍內的舊貨,應該具有發(fā)票證明該物品確屬自己使用。

財稅問題求助

3,財稅方面問題

不可以,你4.10才申請,4月7號的發(fā)票決無法認證,更不得抵扣, 今天還在當月你以作廢,以后再開
申請時間是4月10號了,之后還要一段時間才能批準,可是你們的發(fā)票開的是4月7號,比這都早,肯定不可以。
可以認的,90天內都有效,(現(xiàn)在180天內都有效)只要對方單位在4月份申請是一般納稅人就可以的。發(fā)票是有效的發(fā)票,都是一般納稅人
可以,只要是 被批準為一般納稅人的當月都 可以,因為在批準的時候你已經(jīng)夠資格了!具體你可以問問你們主管稅務局
您好 實際沒用

財稅方面問題

4,您好向您請教幾個財稅問題

我的理解:1、這里的營運資金是一個儲量的概念。項目上馬后,要保證一定營運資金金額的儲量,以備資金需求波動造成的影響。而實際發(fā)生的付現(xiàn)成本等就是項目運營期間支付的付現(xiàn)成本。最后,項目結束,這個儲量的資金就沒有用了,可以收回,用至其它項目。就好比你理財,1/3買股票,1/3買基金,1/3存活期,這個活期存款就類似于營運資金,防止不測之需求。2、盈余公積的提取是法定的,是客觀的。母公司或子公司提取盈余公積的基數(shù)是未抵銷未實現(xiàn)內部收益的未分配利潤,已經(jīng)是一個確定的數(shù)據(jù)了,它不是根據(jù)合并報表的利潤來提取。所以,抵銷以前年度未實現(xiàn)內部損益時,不應再更改相應盈余公積的金額。因為它已經(jīng)按法律規(guī)定計算正確了,是一個客觀的金額,這個金額是基于母公司或子公司個體的利潤的,不是基于整個集團的。探討。
任務占坑

5,生產(chǎn)經(jīng)營財稅有哪些常見問題

1. 企業(yè)經(jīng)營地址變更,未進行抵扣的進項稅額可以繼續(xù)抵扣嗎?根據(jù)增值稅抵扣相關文件規(guī)定:增值稅一般納稅人因經(jīng)營地點變動引起的稅務登記變更,若涉及稅務登記機關變動,需在原稅務機關辦理注銷稅務登記,在遷入地重新辦理稅務登記,對于稅務變更前未進行抵扣的進項稅額允許繼續(xù)抵扣。2. 餐飲行業(yè)納不同來源的農(nóng)產(chǎn)品都按照11%的進項稅額抵扣,會存在涉稅風險嗎?餐飲行業(yè)納稅人在采購農(nóng)產(chǎn)品時,出于成本、原料、運輸?shù)确矫娴目紤],會通過農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、零售商和批發(fā)商等不同渠道進行采購,但會計在進項稅額抵扣時,都按照11%的進項稅額抵扣;我國餐飲行業(yè)抵扣文件中有相關規(guī)定:增值稅一般納稅人在購買農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品時,可以使用國家機關監(jiān)制的農(nóng)產(chǎn)品來進行收購發(fā)票,并且按照現(xiàn)行的規(guī)定計算進項的稅額。根據(jù)我國財稅的有關規(guī)定規(guī)定,納稅人從批發(fā)或者零售環(huán)節(jié)購買進適用于增值稅政策的蔬菜以及部分鮮活肉蛋而取得來的普通發(fā)票,不可以作為計算抵扣進項稅額的憑證。3. 稅務稽查后需補交增值稅,但企業(yè)有部分進項稅額并未抵扣,是否可以用來抵減稅務稽查補稅部分?國稅函相關規(guī)定:在抵減欠繳稅款時,應按照欠稅發(fā)生的時間依次抵扣。抵減的欠稅包含呆賬金額和滯納金。在確定實際抵減金額的時候,按照開《通知書》的日期為截止的日期,計算欠繳稅款的應繳但是未繳滯納金金額,加欠稅金額為欠繳金額。如果欠繳金額大于留抵進項稅額的話,實際抵減金額應該等于留抵稅額,如果欠繳金額小于留抵進項稅額的話,實際抵減金額應該等于欠繳總額。
閃退首先可以設置修復閃退,這里安裝快用蘋果助手。打開快用蘋果助手后,連接上ipad,在快用蘋果助手的右上角有個閃退修復。如果不行可以刪除這個重新安裝試試,如果還不行可以試著還原設置試試,設置--通用--還原。在打開的還原頁面先試試還原所有設置試試,然后重啟看看會不會閃退,如果會再試試下面的抹掉所有的內容和設置試試。

6,關于公司增資擴股或其他情況的財稅問題應做如何解答

什么是增資擴股增資擴股是指企業(yè)向社會募集股份、發(fā)行股票、新股東投資入股或原股東增加投資擴大股權,從而增加企業(yè)的資本金?! τ谟邢挢熑喂緛碚f,增資擴股一般指企業(yè)增加注冊資本,增加的部分由新股東認購或新股東與老股東共同認購,企業(yè)的經(jīng)濟實力增強,并可以用增加的注冊資本,投資于必要的項目。對于股份有限公司來說,增資擴股指企業(yè)向社會募集股份、發(fā)行股票、新股東投資入股或原股東增加投資擴大股權,從而增加企業(yè)的資本金。增資擴股的利與弊 利在于增加營運資金可能增加有利的業(yè)務收益或減輕負債?! ”自谟谠鲑Y如果沒有完整業(yè)務計劃,只不過又再次"燒錢",擴股如果沒有價值鏈互補效應,只不過又多一些"口水戰(zhàn)",對于現(xiàn)有股東幾乎全面是弊害,既要出錢又攤薄股權。增資擴股的程序與方法公司增資也稱公司增加資本,是指公司為擴大經(jīng)營規(guī)模,拓展業(yè)務,提高公司的資信程度,依法增加注冊資本金的行為。意義在于:籌集經(jīng)營資金;保持現(xiàn)有運營資金,減少股東收益分配;調整股東結構和持股比例;提高公司信用,獲得法定資質。  增資的程序  公司增資必須經(jīng)過股東大會(或股東會)特別決議(必須經(jīng)代表2/3以上表決權的股東通過),增加的注冊資本要經(jīng)過會計師事務所的驗資,同時變更公司章程,并辦理相應的變更登記手續(xù)?! 」驹鲑Y的方法  1. 邀請出資,改變原有出資比例.如,某公司原有出資總額1000萬元,股東甲出資500萬元(占出資總額50%),股東乙出資300萬元(占出資總額 30%),股東丙出資200萬元(占出資總額20%)?,F(xiàn)公司增資500萬元,由股東甲認繳100萬元,股東乙認繳300萬元,股東丙認繳100萬元,這家改變了原有股東的出資比例。增資后,甲乙各占總額40%,丙出資占總額20%?! ∵@種增資方式,可適用于股東內部,也可用于股東之外的第三方出資增資情形?! ?. 按原有出資比例增加出資額,而不改變出資額比例.這種增資方式僅可適用于股東內部增資。原文地址:什么是增資擴股作者:鐘興

7,財務稅務問題

個人所得稅稅率表 (一) 工資、薪金所得適用 級數(shù) 含稅級距 不含稅級距 稅率(%) 速算扣除數(shù) 說明 1 不超過500元的 不超過475元的 5 0 1、本表含稅級距指以每月收入額減除費用八百元后的余額或者減除附加減除費用后的余額。 2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。 2 超過500元至2,000元的部分 超過475元至1,825元的部分 10 25 3 超過2,000元至5,000元的部分 超過1,825元至4,375元的部分 15 125 4 超過5,000元至20,000元的部分 超過4,375元至16,375元的部分 20 375 5 超過20,000元至40,000元的部分 超過16,375元至31,375元的部分 25 1,375 6 超過40,000元至60,000元的部分 超過31,375元至45,375元的部分 30 3,375 7 超過60,000元至80,000元的部分 超過45,375元至58,375元的部分 35 6,375 8 超過80,000元至100,000元的部分 超過58,375元至70,375的部分 40 10,375 9 超過100,000元的部分 超過70,375元的部分 45 15,375(二) 個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得適用 級數(shù) 含稅級距 不含稅級距 稅率(%) 速算扣除數(shù) 說明 1 不超過5,000元的 不超過4,750元的 5 0 1、本表含稅級距指每一納稅年度的收入總額,減除成本,費用以及損失的余額。 2、含稅級距適用于個體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營所得和對企事業(yè)單位的承包經(jīng)營承租經(jīng)營所得。不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營、承租經(jīng)營所得。 2 超過5,000元到10,000元的部分 超過4,750元至9,250元的部分 10 250 3 超過10,000元至30,000元的部分 超過9,250元至25,250元的部分 20 1,250 4 超過30,000元至50,000元的部分 超過25,250元至39,250元的部分 30 4,250 5 超過50,000元的部分 超過39,250元的部分 35 6,750(三) 勞務報酬所得適用 級數(shù) 含稅級距 不含稅級距 稅率(%) 速算扣除數(shù) 說明 1 不超過20,000元的 不超過16,000元的 20 0 1、表中的含稅級距、不含稅級距,均為按照稅法規(guī)定減除有關費用后的所得額。 2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的勞務報酬所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務報酬所得。 2 超過20,000元到50,000元的部分 超過16,000元至37,000元的部分 30 2,000 3 超過50,000元的部分 超過37,000元的部分 40 7,000目前執(zhí)行的是1994年開始實施的《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》,內資企業(yè)執(zhí)行的企業(yè)所得稅稅采用比例稅率。對年應納稅所得額在3萬元(含3萬)以下的企業(yè),按18%的稅率征收企業(yè)所得稅;年應納稅所得額超過3萬至10萬(含10萬)的企業(yè),按27%的稅率征收企業(yè)所得稅;年應納稅所得額超過10萬的企業(yè),按33%的稅率征收企業(yè)所得稅。 2008年1月份起開始實施《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》,無論內資企業(yè)、外資企業(yè),均按25%的稅率征收企業(yè)所得稅。
個稅現(xiàn)在是9級稅率。 工資薪金個人所得稅,由企業(yè)代收代繳。按個人月工資總額-三險一金補貼-2000元,超出部分再按九級超額累進稅交個人所得稅。稅率是: 1、不超過500元的稅率5% 2、超過500元—2000元的部分稅率10%速算扣除數(shù)25 3、超過2000元—5000元的部分稅率15%速算扣除數(shù)125 4、超過5000元—20000元的部分稅率20%速算扣除數(shù)375 5、超過20000元—40000元的部分稅率25%速算扣除數(shù)1375 6、超過40000元—60000元的部分稅率30%速算扣除數(shù)3375 7、超過60000元—80000元的部分稅率35%速算扣除數(shù)6375 8、超過80000元—100000元的部分稅率40%速算扣除數(shù)10375 9、超過100000元的部分稅率45%速算扣除數(shù)15375。 企業(yè)所得稅一般為25%
文章TAG:財稅問題是什么財稅問題是什么

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