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為什么要年度匯算清繳,為什么年底要進(jìn)行企業(yè)所得匯算清繳

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-10 01:12:29 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,為什么年底要進(jìn)行企業(yè)所得匯算清繳

是為了檢查企業(yè)所得稅叫的是否預(yù)繳的正確,有沒(méi)有多交或者少繳,以便做到多退少補(bǔ)。會(huì)算的方法有兩個(gè)階段,第一階段也就是4月底以前有企業(yè)自匯,第二階段也就是5月1日以后,由稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)檢查。
這么了解還問(wèn)什么?

為什么年底要進(jìn)行企業(yè)所得匯算清繳

2,所得稅匯算清繳是咋回事

所得稅匯算清繳,其實(shí)就是上年度所得稅清算的一個(gè)過(guò)程。每年4月30日前需向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交.有一個(gè)專門(mén)匯算表格,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定,把該調(diào)整增加的增加,該減少的減少。
所得稅匯算清繳是一種稅務(wù)的概念,會(huì)計(jì)上對(duì)于所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)的處理按照所得稅準(zhǔn)則處理。匯算清繳時(shí),按照會(huì)計(jì)和稅務(wù)對(duì)資產(chǎn)、收入、費(fèi)用等項(xiàng)目進(jìn)行差異調(diào)整,填報(bào)在附表中,據(jù)此申報(bào)所得稅,不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。

所得稅匯算清繳是咋回事

3,為何要進(jìn)行匯算清繳

因?yàn)闀?huì)計(jì)和稅收規(guī)定有很多差異,預(yù)繳時(shí)可以按會(huì)計(jì)方法計(jì)算的利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)繳,年度終了應(yīng)按稅法規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整。比方說(shuō)。會(huì)計(jì)上職工福利費(fèi)可以按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入成本,但稅法規(guī)定只能按合理工資的14%范圍內(nèi)扣除,如果會(huì)計(jì)確認(rèn)職工福利費(fèi)超過(guò)14%的比例就要進(jìn)行所得稅調(diào)整,而預(yù)繳時(shí)不考慮這些。年終匯算時(shí)一起分析調(diào)整處理。
核定征收的企業(yè)不需要進(jìn)行匯算清繳,查賬征收企業(yè)才要進(jìn)行匯算清繳。

為何要進(jìn)行匯算清繳

4,企業(yè)所得稅為什么年度才匯算清繳為什么不個(gè)月叫一次

神馬不個(gè)月叫一次?無(wú)解!
所得稅都是一年繳的,平時(shí)每個(gè)季度繳的所得稅,都是預(yù)繳
季度是預(yù)繳,年終結(jié)束后在次年的5月31日以前匯算清繳。季度預(yù)繳只是根據(jù)賬面利潤(rùn)繳納,匯算清繳時(shí)根據(jù)稅法的規(guī)定,對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法之間的差異進(jìn)行納稅調(diào)整,匯算清繳全年應(yīng)繳納的所得稅額,扣除季度預(yù)繳的稅款,多退少補(bǔ)。
申報(bào)年度帳務(wù)處理完后,匯算清繳工作簡(jiǎn)要概述如下:1、檢查帳務(wù):檢查申報(bào)年度全年帳務(wù),另?yè)?jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,檢查已發(fā)生但單證未到帳務(wù);2、做好納稅調(diào)整工作(此處據(jù)企業(yè)實(shí)際情況處理),確定好申報(bào)年度應(yīng)納所得稅;3、整理好年度所得稅申報(bào)所需要的相關(guān)企業(yè)報(bào)表及相關(guān)說(shuō)明資料;4、須附稅務(wù)師事務(wù)所年度所得稅審計(jì)報(bào)告的,年度所得稅申報(bào)前做好審計(jì)報(bào)告;5、調(diào)劑好相關(guān)納稅款,做好網(wǎng)絡(luò)申報(bào)或辦稅大廳申報(bào)工作,備好年度所得稅申報(bào)表,附帶相關(guān)企業(yè)報(bào)表及相關(guān)說(shuō)明資料,報(bào)關(guān)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

5,為什么年底要進(jìn)行企業(yè)所得匯算清繳

是為了檢查企業(yè)所得稅叫的是否預(yù)繳的正確,有沒(méi)有多交或者少繳,以便做到多退少補(bǔ)。會(huì)算的方法有兩個(gè)階段,第一階段也就是4月底以前有企業(yè)自匯,第二階段也就是5月1日以后,由稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)檢查。
補(bǔ)充: 一、匯算清繳,企業(yè)所得稅是按年計(jì)征,按季預(yù)繳,年度匯算清繳。匯算清繳的期限是年后4個(gè)月內(nèi),這是給企業(yè)一個(gè)全面自查自核的機(jī)會(huì),也最后一次的調(diào)整機(jī)會(huì),該提的提足,不該進(jìn)成本費(fèi)用的全部剔除,確保不繳冤枉稅(多繳),減少少繳稅的風(fēng)險(xiǎn)(偷稅)。二、匯算清繳是納稅調(diào)整,不需要作會(huì)計(jì)處理的,通過(guò)調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅,只是減少了可供企業(yè)稅后分配的利潤(rùn)。三、清繳中應(yīng)該把握的幾個(gè)方向:1、收入方面:主要是核查該入帳的是否全部入帳,特別是往來(lái)款項(xiàng)是否還存在該確認(rèn)為收入而沒(méi)有入帳。2、成本方面:主要是成本結(jié)轉(zhuǎn)與收入是否匹配,是否有多結(jié)轉(zhuǎn)的情況存在。3、費(fèi)用方面:主要是計(jì)提項(xiàng)目是否符合規(guī)定,是否有多提情況存在(特別是與工資有關(guān)的項(xiàng)目);列支渠道是否正確(特別是與福利費(fèi)項(xiàng)目有關(guān)的);按實(shí)扣除項(xiàng)目是否計(jì)算正確(特別是招待費(fèi)、廣告費(fèi)項(xiàng)目);4、繳稅方面:除主稅種要核查外,還有其他的小稅種是否都已按規(guī)定繳納,如房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅、土地使用稅等等。

6,關(guān)于企業(yè)所得稅核定征收年終匯算清繳是什么意思

匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額,并填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。按照《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定:企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。不管查賬征收還是核定征收,都必須依法匯算清繳。
我就不給你粘貼網(wǎng)上那些大段文字,看起來(lái)麻煩還不好理解。給你簡(jiǎn)單的講一下,就是你在下一年度的5月30日以前,將上一個(gè)年度的企業(yè)整體的所得稅,做一個(gè)匯總清算。什么意思呢,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是季報(bào),這個(gè)你肯定懂。一個(gè)企業(yè),有可能第一季度盈利,第二季度,第三季度都虧損,第四季度又盈利了。在第一和第四季度,這兩個(gè)盈利的季度,你都需要繳納企業(yè)所得稅,匯總清繳的目的就是在下一個(gè)年度5個(gè)月內(nèi),你把上一個(gè)年度,企業(yè)總體做一個(gè)判斷,就是一到四季度整體來(lái)看,你應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅,你目前是已經(jīng)交夠了,還是不夠,多退少補(bǔ),當(dāng)然里面也涉及到一些納稅調(diào)整,什么稅前抵扣,以前年度虧損之類的。不過(guò),大體意思就是這樣。希望能幫到你

7,年度的會(huì)計(jì)匯算清繳是什么

年度的會(huì)計(jì)匯算清繳是指企業(yè)所得稅匯算清繳。是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額,并填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條規(guī)定:企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。 企業(yè)所得稅的征收對(duì)象:企業(yè)所得稅的征收對(duì)象是指企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、其他所得和清算所得。
根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則我國(guó)對(duì)所得稅采取按年計(jì)算,分月或者分季預(yù)繳的,年終再進(jìn)行清繳的方式征收。所謂所得稅“匯算清繳”,是指所得稅的納稅人以會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理與稅收法律法規(guī)規(guī)定不一致的地方按照稅收法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)整,將會(huì)計(jì)所得調(diào)整為應(yīng)納稅所得,套用適用稅率計(jì)算得出年度應(yīng)納稅額,與年度內(nèi)已預(yù)繳稅額相比較后的差額,確定應(yīng)補(bǔ)或應(yīng)退稅款,并在在稅法規(guī)定的申報(bào)期內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交會(huì)計(jì)決算報(bào)表和企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他資料,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,辦理結(jié)清稅款手續(xù)。企業(yè)所得稅匯算清繳工作應(yīng)以企業(yè)會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ),以稅收法規(guī)為依據(jù)。
給你說(shuō)通俗點(diǎn),企業(yè)所得稅是一年交一次,一年清算一次,但國(guó)家稅法規(guī)定必須每季度先預(yù)交,(至于為什么這樣規(guī)定,我先不做解釋)。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)處理是有區(qū)別的,也許會(huì)計(jì)核算中暫時(shí)不用作銷售的,在稅務(wù)處理時(shí)就要做銷售,匯算清繳其中一個(gè)作用就是按稅法的要求進(jìn)行調(diào)整。稅務(wù)機(jī)關(guān)先通知你自己進(jìn)行對(duì)本企業(yè)的帳務(wù)根據(jù)稅法進(jìn)行調(diào)整,然后交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后會(huì)給你一個(gè)匯算清繳報(bào)告書(shū)。稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的就是看你該調(diào)增的項(xiàng)目調(diào)沒(méi)有,如果沒(méi)有,可能會(huì)進(jìn)行處罰。簡(jiǎn)單解釋了一下,不知道你是否看明白了。
文章TAG:為什么要年度匯算清繳為什么什么年度

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