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安徽如何申報納稅,納稅申報的具體流程

來源:整理 時間:2022-12-31 10:44:02 編輯:金融知識 手機版

1,納稅申報的具體流程

納稅申報的具體流程如下:1、填寫申報表利用“填寫申報表”功能填寫需申報的申報表。沒有在地稅部門做過稅種登記的稅種,網(wǎng)上不能申報;分主附表的,先填寫并保存所有附表,然后打開主表進行編輯或直接保存,如:營業(yè)稅申報。2、正式申報利用“正式申報”功能將已填寫并保存過的申報表正式申報到地稅征管系統(tǒng)。申報表正式申報成功后,不能再進行填寫和修改。未正式申報或正式申報失敗的申報表,其包含的稅種按未申報對待。3、網(wǎng)上劃款利用“網(wǎng)上劃款”功能對正式申報的申報表進行開票,開票成功后,地稅局會根據(jù)開票信息進行劃款,納稅人可在一日后通過“網(wǎng)上劃款”功能的實繳查詢獲取地稅扣款信息。4、申報查詢、劃款查詢正式申報及網(wǎng)上劃款結(jié)束后應利用“申報查詢”、“劃款查詢”進行申報查詢、劃款查詢。確保需要申報的申報表都已經(jīng)申報、劃款成功。5、打印申報表和完稅證明正式申報成功后,可以通過“申報查詢”功能打印出申報表(紙張為A4紙)。扣款成功后,可以到開戶銀行打印完稅憑證。各稅種的申報期限1、繳納增值稅、消費稅的納稅人,以一個月為一期納稅的,于期滿后十五日內(nèi)申報,以一天、三天、五天、十天、十五天為一期納稅的,自期滿之日起五日內(nèi)預繳稅款,于次月一日起十五日內(nèi)申報并結(jié)算上月應納稅款。2、繳納企業(yè)所得稅的納稅人應當在月份或者季度終了后十五日內(nèi),向其所在地主管國家稅務機關辦理預繳所得稅申報;內(nèi)資企業(yè)在年度終了后四十五日內(nèi)、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)在年度終了后四個月內(nèi)向其所在地主管國家稅務機關辦理所得稅申報。3、其他稅種,稅法已明確規(guī)定納稅申報期限的,按稅法規(guī)定的期限申報。4、稅法未明確規(guī)定納稅申報期限的,按主管國家稅務機關根據(jù)具體情況確定的期限申報。

納稅申報的具體流程

2,申報納稅的流程

(1)每月7號前,申報個人所得稅。(2)每月15號前,申報營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加。(3)印花稅,年底時申報一次(全年的)。(4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號前、10月15號前申報。但是,各地稅務要求不一樣,按照單位主管稅務局要求的期限進行申報。(5)車船使用稅,每年4月份申報繳納。各地稅務要求也不一樣,按照單位主管稅務局要求的期限進行申報。(6)如果沒有發(fā)生稅金,也要按時進行零申報。(7)納稅申報方式:網(wǎng)上申報和上門申報。如果網(wǎng)上申報,直接登陸當?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進入納稅申報系統(tǒng),輸入稅務代碼、密碼后進行申報就行了。如果是上門申報,填寫納稅申報表,報送主管稅務局就行了。國稅申報的稅金主要有:增值稅、所得稅。(1)每月15號前申報增值稅。(2)每季度末下月的15號前申報所得稅。(3)國稅納稅申報比較復雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng),一般國稅都要對申報單位進行培訓的?!痉梢罁?jù)】《稅務登記管理辦法》第二十六條納稅人發(fā)生解散、破產(chǎn)、撤銷以及其他情形,依法終止納稅義務的,應當在向工商行政管理機關或者其他機關辦理注銷登記前,持有關證件和資料向原稅務登記機關申報辦理注銷稅務登記;按規(guī)定不需要在工商行政管理機關或者其他機關辦理注冊登記的,應當自有關機關批準或者宣告終止之日起15日內(nèi),持有關證件和資料向原稅務登記機關申報辦理注銷稅務登記。納稅人被工商行政管理機關吊銷營業(yè)執(zhí)照或者被其他機關予以撤銷登記的,應當自營業(yè)執(zhí)照被吊銷或者被撤銷登記之日起15日內(nèi),向原稅務登記機關申報辦理注銷稅務登記?!緶剀疤崾尽恳陨匣卮?,僅為當前信息結(jié)合本人對法律的理解做出,請您謹慎進行參考!如果您對該問題仍有疑問,建議您整理相關信息,同專業(yè)人士進行詳細溝通。

申報納稅的流程

3,納稅申報流程

申報網(wǎng)上納稅的流程:1.納稅人向國稅局的征管部門提出網(wǎng)上申報納稅申請,經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,正式參與網(wǎng)上申報納稅。2.納稅人向稅務機關提供在銀行已經(jīng)開設的繳稅賬戶,并保證賬戶中有足夠用于繳稅的資金。3.納稅人與銀行簽署委托劃款協(xié)議,委托銀行劃繳稅款。4.納稅人利用計算機和申報納稅軟件制作納稅申報表,并通過電話網(wǎng)、因特網(wǎng)傳送給稅務機關的計算機系統(tǒng)。5.稅務機關將納稅人的應劃繳稅款信息,通過網(wǎng)絡發(fā)送給有關的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款,并打印稅收轉(zhuǎn)帳專用完稅證。6.銀行將實際劃繳的稅款信息利用網(wǎng)絡傳送給稅務機關的計算機系統(tǒng)。7.稅務機關接收納稅人的申報信息和稅款劃繳信息,打印稅收匯總繳款書,辦理稅款的入庫手續(xù)。8.納稅人在方便的時候到銀行營業(yè)網(wǎng)點領取稅收轉(zhuǎn)帳完稅證,進行會計核算。具體的報稅流程:月末結(jié)帳后,開始網(wǎng)上電子申報,然后去稅務局交手工財務報表即可。不清楚的話可以咨詢專管員。一. 增值稅專用發(fā)票的領購,-------企業(yè)發(fā)生銷售業(yè)務-------在稅控系統(tǒng)中開具增值稅專用發(fā)票(銷項)或開具普通發(fā)票. 【windows防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】的操作 每月初2號前進行抄稅----在開票系統(tǒng)中打印相關發(fā)票清單報表----進行報稅 )1) 平時開具增值稅銷項發(fā)票包括有以下幾類ü 正數(shù)發(fā)票ü 負數(shù)發(fā)票ü 帶有發(fā)票清單的發(fā)票ü 帶有銷售折扣的發(fā)票 .2) 領購發(fā)票讀入開票系統(tǒng)3) 當月發(fā)票的作廢.4) 數(shù)據(jù)的備份 等 二. 本月如購進原材料,取得增值稅發(fā)票.(進項) ,將進項發(fā)票錄入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】---【發(fā)票管理】中每月20號至月末前一天進行增值稅進項發(fā)票的網(wǎng)上認證工作. 具體流程: 增值稅發(fā)票(進項)在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中的錄入----導出-----網(wǎng)上認證-----下載認證結(jié)果----導入納稅申報系統(tǒng)-----有錯的查詢修改----再導出----網(wǎng)上認證----認證通知書下載----認證結(jié)果查詢---直至認證全部OK p8+H三. 增值稅專用發(fā)票的核銷(注:增值稅專用發(fā)票使用時間為二個月),到期沒有用完,要去稅局核銷.核銷要帶以下資料去:一、普通發(fā)票繳銷需提供以下資料:1、已領購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票2、《普通發(fā)票核銷明細表》3、發(fā)票統(tǒng)一領購簿二、專用發(fā)票核銷需提供以下資料:1、已領購的發(fā)票,包括未使用的空白發(fā)票2、發(fā)票統(tǒng)一領購簿3、稅控IC卡四. 月初,一般2號之前進行抄稅----報稅---提供相關資料給稅局 提供的資料如下: 1、抄有申報所屬月份銷項發(fā)票信息的IC卡;2、使用小容量IC卡的企業(yè)提供增值稅專用發(fā)票銷項數(shù)據(jù)軟盤兩張(使用大容量IC卡的企業(yè)不須報送);3、防偽稅控開票系統(tǒng)生成的【銷項發(fā)票明細表】(具體來說,Windows版開票子系統(tǒng)生成的是增值稅專用發(fā)票匯總表和明細表,DOS版開票子系統(tǒng)生成的是存根聯(lián)明細表,若由于客觀原因(例如系統(tǒng)故障或者被盜等)不能夠從開票系統(tǒng)生成,可由企業(yè)根據(jù)實際開票情況、參照格式如實填報),開票日期從數(shù)據(jù)所屬當月的一號至月終;4、《電腦版增值稅專用發(fā)票領用存月報表》(以下簡稱《領用存月報表》);5、發(fā)票購領簿;6、抄報稅所屬期月份開具的最后一張發(fā)票原件或復印件(以下稱發(fā)票A)、抄報稅所屬期的下月開具的第一張發(fā)票原件或復印件(以下稱發(fā)票B),若企業(yè)還沒有開具發(fā)票,則取第一張空白發(fā)票原件或復印件;7、對于作廢的專用發(fā)票,要將全部聯(lián)次一同提供;8、由于故障維修導致發(fā)票數(shù)據(jù)丟失的,需提供維修服務單位出具的《防偽稅控專用設備故障診斷意見書》,并攜帶發(fā)生數(shù)據(jù)丟失的發(fā)票原件;9、若有空白核銷的發(fā)票(切角作廢),企業(yè)還應帶空白發(fā)票的原件;10、若企業(yè)有主、分開票機的,每臺開票機都需要提供上述資料(每臺開票機的資料只是反映本機的開票數(shù)據(jù)情況,要在資料上注明主、分機號)注:相關表格請到就近稅務機關的辦稅服務廳索取。所有復印件需加蓋公章,并寫明“此復印件與原件相符”字樣。復印件資料統(tǒng)一使用A4紙規(guī)格。五. 抄完稅后就要準備進行網(wǎng)上納稅申報 將【防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)】中增值稅發(fā)票銷項數(shù)據(jù)的導出---導入【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中具體流程如下:登陸一機多票開票子系統(tǒng),點擊“發(fā)票查詢”按鈕,如下圖:2、選擇當前需要導入發(fā)票的對應月份,假如當前需要導入12月份的發(fā)票數(shù)據(jù),則選擇“本年12月份”,按下“確定”按鈕,3、按下“確定”按鈕后出現(xiàn)當前月份對應發(fā)票的記錄查詢窗口: 請用戶注意,上圖“發(fā)票查詢窗口”中對應發(fā)票字段的排列順序是系統(tǒng)安裝時的缺省排列,企業(yè)電子申報管理系統(tǒng)默認是以以上的字段排列規(guī)則進行發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取。 4.登陸企業(yè)電子申報管理系統(tǒng),通過“銷項發(fā)票管理中”中的“從界面讀發(fā)票數(shù)據(jù)(一機多票)”菜單讀取發(fā)票數(shù)據(jù)。5、點擊“讀發(fā)票查詢界面”,系統(tǒng)自動進入對發(fā)票數(shù)據(jù)的讀取操作,并自動切換到發(fā)票查詢界面:用戶這時可以看到發(fā)票查詢界面中發(fā)票數(shù)據(jù)在進行連續(xù)的跳閃和刷新,請用戶務必注意,數(shù)據(jù)讀取過程中請不要操作鍵盤和鼠標,否則可能會影響到發(fā)票數(shù)據(jù)的正常讀取。數(shù)據(jù)讀取完畢,系統(tǒng)自動切換操作窗口。6、這時點擊“保存”按鈕,系統(tǒng)自動對當前讀取的發(fā)票記錄進行校驗和保存處理。請用戶注意,如果在發(fā)票記錄讀取后出現(xiàn)“發(fā)票稅目不正確”的提示,請用戶在“系統(tǒng)稅目初始化”中進行發(fā)票稅目的修改和更新后再執(zhí)行“讀發(fā)票查詢界面”的操作。7、主要注意事項:1) 執(zhí)行發(fā)票讀入時”發(fā)票查詢窗口”不能處于“最小化狀態(tài)”。否則系統(tǒng)會提示“讀取不到任何發(fā)票數(shù)據(jù)”2) 為了保證發(fā)票數(shù)據(jù)采集的正確性,系統(tǒng)執(zhí)行讀取“發(fā)票查詢界面”數(shù)據(jù)過程中請用戶不要操作鍵盤和鼠標。3) 如果用戶在發(fā)票讀取過程中出現(xiàn)如“ 應該設置購方名稱欄目顯示”的錯誤提示,原因可能是“發(fā)票查詢界面”中發(fā)票字段的顯示排列缺少對應的必讀字段,用戶必須修改并保證發(fā)票查詢界面中至少有下面9個字段的內(nèi)容(與排列順沒有關系)。注意,用戶設置好對應的字段內(nèi)容后記得按下“格式”按鈕,保存當前設置。4) 9個必讀的字段內(nèi)容分別是:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志5) 必讀字段的設置操作:首先在發(fā)票查詢窗口點擊左上角的黃色小按鈕(紅色小圓圈),圖示如下:點擊后出現(xiàn)如下的對話框,用戶這時可以通過“項目選擇”框的內(nèi)容對必讀字段進行選擇。通過“項目選擇”框中的 “ ” 和 “ ”對字段進行汰選。確保“結(jié)果項目”中顯示的字段內(nèi)容至少有如下9項必讀字段:發(fā)票種類、類別代碼、發(fā)票號碼、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志。 圖示如下:設置好字段的顯示內(nèi)容后請點擊菜單欄目上的“格式”按鈕,保存當前設置。如下圖六. 將開票系統(tǒng)中的銷項導入開票系后,就可以在【增值稅納稅申報系統(tǒng)】中做納稅申報表及相關的幾個附表和資產(chǎn)負債表及利潤表----生成申報文件存入U盤---在國稅局網(wǎng)站上傳申報文件,進行網(wǎng)上納稅申報-----跟蹤納稅申報結(jié)果------網(wǎng)上申報成功后于月初10號前打印申報報表----到國稅局提交紙質(zhì)申報資料.

納稅申報流程

文章TAG:安徽如何申報納稅安徽如何申報

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