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什么時(shí)候繳納企業(yè)所得稅,所得稅什么時(shí)候交

來源:整理 時(shí)間:2022-12-13 08:09:48 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,所得稅什么時(shí)候交

所得稅按月計(jì)算,按季度預(yù)繳,預(yù)繳期限即每季度末次月的1-15日。例如:預(yù)繳第一季度的所得稅要在4月1-15日期間申報(bào),遇法定節(jié)假日可按規(guī)定續(xù)延。第四季度的所得稅應(yīng)在下年一月份的1-15日期間申報(bào)。所得稅年度匯算清繳應(yīng)在下一年度的1-5月份間進(jìn)行。
1、企業(yè)所得稅是實(shí)行按月或季度預(yù)交,年終匯算清繳的管理辦法。 2、社保費(fèi)不交個(gè)人所得稅計(jì)算個(gè)人所得稅公式: 應(yīng)納個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*適用稅率-速算扣除數(shù) 但要注意的是: 應(yīng)納稅所得額=應(yīng)發(fā)工資-養(yǎng)老保險(xiǎn)-醫(yī)療保險(xiǎn)-住房公積金-失業(yè)保險(xiǎn)-2000

所得稅什么時(shí)候交

2,河北企業(yè)所得稅什么時(shí)候繳納

全國都一樣,按季(月)預(yù)繳,年度終了后五個(gè)月內(nèi)匯算清繳,結(jié)清應(yīng)補(bǔ)應(yīng)退稅款。《企業(yè)所得稅法》第五十四條-----  企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。   企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。   企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。   企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料?!镀髽I(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百二十八條---- 企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳,由稅務(wù)機(jī)關(guān)具體核定?! ∑髽I(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照月度或者季度的實(shí)際利潤額預(yù)繳;按照月度或者季度的實(shí)際利潤額預(yù)繳有困難的,可以按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的月度或者季度平均額預(yù)繳,或者按照經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法預(yù)繳。預(yù)繳方法一經(jīng)確定,該納稅年度內(nèi)不得隨意變更。

河北企業(yè)所得稅什么時(shí)候繳納

3,企業(yè)一般要多久交一次稅去哪交

增值稅一般按月繳納,企業(yè)所得稅按月或按季度預(yù)繳年終匯算清繳。其他小稅種很多規(guī)定不一。
這要看企業(yè)的經(jīng)營情況和經(jīng)營項(xiàng)目來說。流轉(zhuǎn)稅是按月交納。如企業(yè)經(jīng)營情況良好,可能每個(gè)月都要交納流轉(zhuǎn)稅(增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅)。隨同流轉(zhuǎn)稅還要交納附稅(城建稅、教育費(fèi)、防洪費(fèi))。只要有利潤,所得稅為按季預(yù)交,年終匯算清繳。企業(yè)可在網(wǎng)上報(bào)稅或交稅,也可到稅務(wù)局交稅,這要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局是怎樣規(guī)定的。另外企業(yè)還可能涉及車船稅、房產(chǎn)稅、印花稅等稅種。
城鎮(zhèn)土地使用稅按實(shí)際占用的土地面積繳納(各地規(guī)定不一,xx元/平方米); 房產(chǎn)稅按自有房產(chǎn)原值的70%*1.2%繳納。房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅,按當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定期限繳納(各地一般一年兩次等規(guī)定不一)。
基本的東西都沒學(xué)好,快去學(xué)吧.
一般按年或半年.這些都是會(huì)計(jì)的活.他們都懂的。.
一個(gè)季度半年一年都有,去稅務(wù)機(jī)關(guān)??茨闶鞘裁垂纠玻话愕墓径家黄髽I(yè)所得稅,工業(yè)企業(yè)要交增值稅等等啦。建議買本有關(guān)稅務(wù)的書好好學(xué)學(xué)。

企業(yè)一般要多久交一次稅去哪交

4,中華人民共和國企業(yè)所得稅稅年度納稅申報(bào)表A類什么時(shí)候交

2010年度所得稅年度申報(bào)表的上報(bào)、申報(bào)日期最后期限是2011年5月31日前。
匯算清繳(a類)報(bào)表的打印目前系統(tǒng)設(shè)置為a3紙,該情況已經(jīng)向市局相關(guān)部門匯報(bào),市局將向省局反映,請(qǐng)暫時(shí)等待??梢钥梢酝ㄟ^南通地稅網(wǎng)站(www.ntds.gov.cn)-下載中心-涉稅表單下載-報(bào)表類表單中下載電子申報(bào)表,該表為a4紙打印。 企業(yè)所得稅是對(duì)我國內(nèi)資企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅。納稅人范圍比公司所得稅大。企業(yè)所得稅納稅人即所有實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的中華人民共和國境內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)或其他組織,包括以下6類: (1)國有企業(yè); (2)集體企業(yè);(3)私營企業(yè); (4)聯(lián)營企業(yè); (5)股份制企業(yè); (6)有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。企業(yè)所得稅的征稅對(duì)象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、接受捐贈(zèng)所得和其他所得。 企業(yè)所得稅是指對(duì)中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)(居民企業(yè)及非居民企業(yè))和其他取得收入的組織以其生產(chǎn)經(jīng)營所得為課稅對(duì)象所征收的一種所得稅。作為企業(yè)所得稅納稅人,應(yīng)依照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》繳納企業(yè)所得稅。但個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)除外。

5,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表最遲什么時(shí)候交

是所得稅匯算清繳吧,到這個(gè)月底前要申報(bào),過期的話,會(huì)收取滯納金,每天按萬分之五繳納
你是指2007年年度所得稅匯算清繳. 除了你向國稅交企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表時(shí)還需要攜帶以下東東: 1.年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表(指的是:資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,現(xiàn)金流量表及附表等之類的東東,) 2.審計(jì)報(bào)告,查賬報(bào)告(當(dāng)?shù)貢?huì)計(jì)師事務(wù)所出具的,報(bào)告中有做第1點(diǎn)說的報(bào)表) 3.年度存貨盤點(diǎn)表(自己設(shè)計(jì)就行了) 4.你公司所有銀行全年對(duì)賬單 5.納稅人征收方式簽定表(稅務(wù)局發(fā)的,沒有就不用了) 6.關(guān)聯(lián)交易報(bào)表(一般用u盤申報(bào)給他們,這些報(bào)表主要用于外資企業(yè)的母公司與中國大陸這邊投資的公司之間的購銷情況,稅務(wù)局有發(fā),如果沒發(fā)就不用了或不是外資) 主要的就這些了,還有就是稅務(wù)局會(huì)要求用u盤導(dǎo)出企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的電子數(shù)據(jù)給他們.
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表最遲必須在5月31日前實(shí)施匯繳過期會(huì)被罰款,繳納稅金會(huì)被收取滯納金,每天按萬分之五繳納 。 企業(yè)所得稅納稅人即所有實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的中華人民共和國境內(nèi)的內(nèi)資企業(yè)或其他組織,包括以下6類: (1)國有企業(yè); (2)集體企業(yè);(3)私營企業(yè); (4)聯(lián)營企業(yè); (5)股份制企業(yè); (6)有生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得的其他組織。企業(yè)所得稅的征稅對(duì)象是納稅人取得的所得。包括銷售貨物所得、提供勞務(wù)所得、轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得、股息紅利所得、利息所得、租金所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、接受捐贈(zèng)所得和其他所得。企業(yè)所得稅是對(duì)我國內(nèi)資企業(yè)和經(jīng)營單位的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種稅,納稅人范圍比公司所得稅大。
最遲必須在5月31日前實(shí)施匯繳過期會(huì)被罰款,繳納稅金會(huì)被收取滯納金!

6,企業(yè)所得稅是哪幾個(gè)月算的

企業(yè)所得稅按季度申報(bào),按季度交納。七月交的是4月到6月份的企業(yè)所得稅,如果7月到9月份企業(yè)所得稅零申報(bào)的話就不需要交納的。
第五十四條 企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。 企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。 如果說利潤總額是負(fù)數(shù),不交企業(yè)所得稅。
企業(yè)所得稅的納稅期限:按月份或季度預(yù)繳稅款的納稅人,應(yīng)在月份或季度終了后15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)并預(yù)繳稅款。其中,第四季度的稅款也應(yīng)于季度終了后15日內(nèi)先進(jìn)行預(yù)繳,然后在年度終了后45日內(nèi)進(jìn)行年度申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)在5個(gè)月內(nèi)進(jìn)行匯算清繳,多退少補(bǔ)。 原“企業(yè)所得稅暫行條例”規(guī)定,企業(yè)所得稅稅率是33%,另有兩檔優(yōu)惠稅率,全年應(yīng)納稅所得額3-10萬元的,稅率為27%,應(yīng)納稅所得額3萬元以下的,稅率為18%;特區(qū)和高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)的稅率為15%。外資企業(yè)所得稅稅率為30%,另有3%的地方所得稅。新所得稅法規(guī)定法定稅率為25%,內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)一致,國家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)為15%,小型微利企業(yè)為20%,非居民企業(yè)為20%。  企業(yè)應(yīng)納所得稅額=當(dāng)期應(yīng)納稅所得額*適用稅率   應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額 納稅人發(fā)生的年度虧損,可以用下一年度的所得彌補(bǔ),下一納稅年度的所得不足彌補(bǔ)的,可以逐年延續(xù)彌補(bǔ),但最長不得超過5年。
樓上2人的綜合起來就是不錯(cuò)的答案啦!

7,哈爾濱市的企業(yè)所得稅應(yīng)該什么時(shí)候繳納

《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十三條 企業(yè)所得稅按納稅年度計(jì)算。納稅年度自公歷1月1日起至12月31日止。企業(yè)在一個(gè)納稅年度中間開業(yè),或者終止經(jīng)營活動(dòng),使該納稅年度的實(shí)際經(jīng)營期不足十二個(gè)月的,應(yīng)當(dāng)以其實(shí)際經(jīng)營期為一個(gè)納稅年度。企業(yè)依法清算時(shí),應(yīng)當(dāng)以清算期間作為一個(gè)納稅年度。第五十四條 企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。第五十五條 企業(yè)在年度中間終止經(jīng)營活動(dòng)的,應(yīng)當(dāng)自實(shí)際經(jīng)營終止之日起六十日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理當(dāng)期企業(yè)所得稅匯算清繳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在辦理注銷登記前,就其清算所得向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并依法繳納企業(yè)所得稅。所以,什么時(shí)候交稅要根據(jù)企業(yè)按照什么期間來交稅來判斷。
全國都一樣,按季(月)預(yù)繳,年度終了后五個(gè)月內(nèi)匯算清繳,結(jié)清應(yīng)補(bǔ)應(yīng)退稅款。 《企業(yè)所得稅法》第五十四條----- 企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份或者季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,預(yù)繳稅款。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。 企業(yè)在報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定附送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他有關(guān)資料。 《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第一百二十八條---- 企業(yè)所得稅分月或者分季預(yù)繳,由稅務(wù)機(jī)關(guān)具體核定。 企業(yè)根據(jù)企業(yè)所得稅法第五十四條規(guī)定分月或者分季預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)當(dāng)按照月度或者季度的實(shí)際利潤額預(yù)繳;按照月度或者季度的實(shí)際利潤額預(yù)繳有困難的,可以按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的月度或者季度平均額預(yù)繳,或者按照經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他方法預(yù)繳。預(yù)繳方法一經(jīng)確定,該納稅年度內(nèi)不得隨意變更。
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